你好,进项是当月取得的进项(不管是否抵扣的)
申报印花税(购销合同)是销项金额加进项金额,这个进项金额是我当期抵扣的进项的合计吗
当月采购A材料取得专用发票注明的税额为70000元。上月进项税额全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣,则当月该企业销项税额为()元,进项税额为()元,进项税额转出()元,应纳增值税税额为()元。
当月采购A材料取得专用发票注明的税额为70000元。上月进项税额全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣,则当月该企业进项税额转出()元,应纳增值税税额为()元
老师,请教你一个问题,我2月份收到的进项发票税额62998.22元,销项是56858.74元,留底税额23486.09元,3月初申报抵扣进项税额57391.47元,申报表抵扣完进项还有24018.82元,因为当月收到的进项跟申报的有差价,这个是怎么做的?
印花税计提 是按照当(月销项+进项税额)的万分之三吗?还是按照(当月销项+已经抵扣的进项税额)的万分之三?
固定资产模块卡片里不小心按了清理,固定资产帐薄没有了清理的原值,资产负债边里有,我怎样调整?按清理那条信息删除删除不了
老师请问已开发票额度是指发票中的哪个数据?
老师,请问下比如我公司的其他应款贷方余额是1000,现在公司要报1000的工资怎样冲平其他应付款的贷方余额?
你好老师,小企业现金流量表怎么填?折旧费填不填?
请问老师,现在在都用毛利率×综合税负率算开票加几个税点,这种方法是什么原理?合理吗?一直搞不明白
老师,随同商品的赠品,在申报增值税的时候价格必须按同款商品的销售价格申报吗?
以前销售给客户的,现在客户退回了,但我现在无法开出红字销项发票了。我账务处理怎么做,纳税调整项目明细边上怎么做
我是卖手机的,个人买手机有国补,我开票3000元,备注栏:政府补贴500元,银联刷卡3000元,到帐就2500元,请问凭证怎么做?
股权转让印花税计税金额怎么填?甲方把49.5万转让给乙方
老师,您好,生产部的主管的工资是计入管理费用还是制造费用比较好啊。
不属于印花税税目就剔除是吗
你好,不属于印花税的,就不需要申报了
通信费和加邮费要交吗
你好,通信费,不需要缴纳印花税 加油费,是需要按买卖合同缴纳的
是通行费
你好,通行费,也不需要缴纳印花税
员工加油开公司发票,在公司报销要吗
你好,加油费,是需要按买卖合同缴纳的