是按照当(月销项+进项税额)的万分之三算的
请问对于购销合同是按销项金额和进项金额的万分之三缴纳印花税吗?
老师 购销合同的印花税 计提的时候 按照 合同金额的 万分之三 计提呢 ?还是按照万分之三再减半征收 计提呢 ?
印花税是按不含税的销售收入和不含税的进项的万分之三吗?
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。我公司属于高新技术企业,这个月缴增值税应该怎样抵减?
2021年通过抵账购得开发商房产,已缴纳契税印花税,当时未取得购房发票只有收据,因开发公司违法被公安介入无法开具发票,后公司通过收据已办理房照,现在税务局查到此笔业务,说必须提供发票,如无发票需缴纳罚款,此类该如何处理
市场条件可以理解,非可行权条件不太理解,举个例子。
债权人是企业,债转股需要交哪些税?
工业企业研发费用计提水费时候,是按照不含增值税部分计提吗
你们占对方的股份,你们借给对方的钱 占股比例在20%以上的,做长期股权投资。 郭老师 如果没有到达比列呢
2.12月末,企业应收票据总账借方余额103000元;应收账款总账借方余额400000元, 其中,应收账款—A公司贷方余额100000元,应收账款——B公司借方余额500000元; 预收账款总账贷方余额150000元,其中,预收账款——E公司贷方余额250000元,预收账 款——F公司借方余额100000元;坏账准备——应收账款坏账准备贷方余额2500元,坏 账准备——应收票据坏账准备贷方余额500元。12月末资产负债表中“应收票据”“应收账 款”“预收款项”项目分别填列多少元?
有个餐饮行业2024年都是0申报,实际收入有400万现在更正申报增值税,补交增值税,有税务风险吗
老师,请问下工程行业暂估成本的分录怎么做呢
老师,公司招用贫困户人员及退伍军人各有什么税收优惠吖
老师请问一下,医药行业的毛利大概多少正常
指的是专票吗?的不含税金额吗?
这个购销合同减半征收吗?计提分录怎么写?
专票和普票的都得算到里面的
是指的主营业务的进销项吗?
是没错,你可以这么理解的,就是你采购的金额加上你销售的金额
印花税=(月销项不含税金额+当月进项不含税金额)*万分之三 是吗?
对,没错的,是这么算的
减半征收吗?计提分录怎么写?
如果你是小规模纳税人或者是小微企业的话是可以减半征收的
计提分录怎么写?也是当月计提,次月缴纳吗
借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款
一般都是当月计提,然后再缴纳就可以
印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税
对,这种都是企业会计人员自觉申报
不申报没事吧? 老板说怎么突然多了个这个税,之前都没交过
你不申报的话是会存在风险的,税务局不一定会查
印花税是做什么的?是什么税
印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受的凭证征收的一种税。印花税的征税对象是印花税暂行条例所列举的各种凭证,由凭证的书立,领受人缴纳,是一种兼有行为性质的凭证税。
不是,这个我知道,不知道怎么跟老板通俗易懂的解释。 老板之前从来没有听说过合同要交印花税
我的理解,其实国家就是为了多征税,所以才才让你们交的