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印花税计提 是按照当(月销项+进项税额)的万分之三吗?还是按照(当月销项+已经抵扣的进项税额)的万分之三?

2023-12-26 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-26 16:35

是按照当(月销项+进项税额)的万分之三算的

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:36

指的是专票吗?的不含税金额吗?

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:36

这个购销合同减半征收吗?计提分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:36

专票和普票的都得算到里面的

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:37

是指的主营业务的进销项吗?

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:37

是没错,你可以这么理解的,就是你采购的金额加上你销售的金额

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:38

印花税=(月销项不含税金额+当月进项不含税金额)*万分之三 是吗?

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:38

对,没错的,是这么算的

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:39

减半征收吗?计提分录怎么写?

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:39

如果你是小规模纳税人或者是小微企业的话是可以减半征收的

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:40

计提分录怎么写?也是当月计提,次月缴纳吗

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:40

借:税金及附加   贷:应交税费-应交印花税   借:应交税费-应交印花税  贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:41

一般都是当月计提,然后再缴纳就可以

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:43

印花税购销合同这种现在是自觉申报吗? 我们核定的印花税税目是营业账簿按年申报的? 从来没有申报过合同的印花税

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:43

对,这种都是企业会计人员自觉申报

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:44

不申报没事吧? 老板说怎么突然多了个这个税,之前都没交过

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:45

你不申报的话是会存在风险的,税务局不一定会查

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:46

印花税是做什么的?是什么税

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:51

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受的凭证征收的一种税。印花税的征税对象是印花税暂行条例所列举的各种凭证,由凭证的书立,领受人缴纳,是一种兼有行为性质的凭证税。

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快账用户6684 追问 2023-12-26 16:52

不是,这个我知道,不知道怎么跟老板通俗易懂的解释。 老板之前从来没有听说过合同要交印花税

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齐红老师 解答 2023-12-26 16:53

我的理解,其实国家就是为了多征税,所以才才让你们交的

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是按照当(月销项+进项税额)的万分之三算的
2023-12-26
你好!是的。购销合同是万分之三。 现在减半
2024-09-02
正规是这样,不过你最好是问下你税局,
2020-09-08
学员你好,如果你享受减半征收,可以按减半后的金额计提
2021-10-22
就是你但进项不允许抵扣, 加计扣除也不允许抵扣。
2023-09-07
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