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2020年的进项发票被查出虚开,现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分,同时税务局让补交所得税10万元,应该怎样做分录?比如进项税额转出50万元,勾选现在的进项税额30万,交20万增值税,勾选现在的这些发票怎样入账?成本入现在吗?税务局让补10万所得税。整个账务流程怎么处理

2024-07-13 07:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-13 07:45

你好当时这个钱支付了是吗

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快账用户1539 追问 2024-07-13 08:09

当时没支付完,应付账款有余额

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齐红老师 解答 2024-07-13 08:10

借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出50万 借 管理费怒 应交税费、应交增值税进项30万 贷,银行存款 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税20万。

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齐红老师 解答 2024-07-13 08:11

借应交税费未交增值税20万, 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,企业所得税 借应交税费、企业所得税贷、银行

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快账用户1539 追问 2024-07-13 08:42

当时没支付完,你的第一个分录的意思是,全部红冲吗?这样账不平,银行存款钱回不来,当时就是买的票

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齐红老师 解答 2024-07-13 08:43

你好,我这上面这个是全部红冲了, 这个虚开发票的,你们还全额支付了吗?应该是只支付了他的税点吧?

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齐红老师 解答 2024-07-13 08:43

比如发票是100万,你们不可能全部支付100万的,只支付他承担的税点

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快账用户1539 追问 2024-07-13 08:45

我们就是发票100,打算支付100的,实际支付了90多,还一点没支付完

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齐红老师 解答 2024-07-13 08:45

借以前年度损益调整, 贷应付账款 收不回来的,应付账款有余额的作。

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快账用户1539 追问 2024-07-13 08:51

余额就一直存在了,现在勾选用于抵扣的进项不含税部分就直接入当期

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齐红老师 解答 2024-07-13 08:52

你好,余额一直在是什么意思?哪个余额?

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快账用户1539 追问 2024-07-13 09:22

我没明白,是先全部红冲,然后再红冲应付账款有余额的吗?那支付的银行存款怎么办,钱回不来。老师,还能怎样联系你,我这样表达可能不清楚

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齐红老师 解答 2024-07-13 09:23

你好,借应付账款100 贷以前年度损益调整应交税费 借以前年度损益调整 贷应付账款90,哪一个对不起来?

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快账用户1539 追问 2024-07-13 09:40

这样我看了下,调整完,之前应付有多少余额,现在还是有多少余额

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齐红老师 解答 2024-07-13 09:41

你去看一下你的应付账款的余额是不是10万?如果是余额10万在贷方的话,借方100,贷方100,怎么会能有余额?哪里有余额?

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快账用户1539 追问 2024-07-13 09:47

是的,明白了老师,我现在勾选的进项不含税部分就直接入当期吗,这样当期的利润很低

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齐红老师 解答 2024-07-13 09:55

那你勾选的这个发票属于什么业务的?

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快账用户1539 追问 2024-07-13 09:59

也是成本部分

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:00

对应的收入做了吗?没有的话不要做成本。

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:00

如果是购买商品的话,做库存商品。

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快账用户1539 追问 2024-07-13 10:07

现在勾选的进项是为了抵扣进项税额转出的,是经营车辆加油的发票,我是直接入成本了,这样当期的利润很低,负几百万,然后补交所得税10万,我是纳税调增。比如勾选进项不含税500万,当期的利润是-500,纳税调增510万,补所得税10万,这样对吗?这样资产负债表未分配利润也是负几百万。还有进项税额转出是不是在报表上一直显示有余额?这是最后一次追问了,麻烦老师了,再次提问怎样再联系你

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:13

第一个,你没有对应的收入,你不用做成本,借劳务成本,应交税费,应交增值税,进项贷,银行存款,这样做是不是也可以?是不是不影响你的利润了? 第二个补企业所得税,你税务局怎么跟你说的,是直接缴纳还是需要申报? 3进项、销项和进项转出可以分别结转到,转出未交增值税没有余额的 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:14

如果不能追问了 你重新提问 备注下找我 我再给你回复。

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