你好当时这个钱支付了是吗
月工资25000,三险一金3500,赡养老人3000。计算每月预缴个税(1-12)年末汇算清缴(13)
老师好,请教一下资产总额偏高,如何降低资产总额?
小明的总财富是200万元,其中包含价值150万元的一套房产和50万元的现金。已知小明的房产有1%的可能性会发生火灾。火灾一旦发生,小明房产的价值将从150万元下降到50万元。小明可以向保险公司支付保费来为自己的房产投保,房产投保后,遭遇火灾时保险公司会向小明赔付100万元。假设小明的效用函数为u(c)=(C^(1-r)-1)/1-r请计算当r等于1、2和4时,小明分别最多愿意为他的房产付多少保费。
父亲过世,哥出钱12010万元弟出41771元.弟客人礼钱进21800,还有总礼金43600元总礼金弟拿了,弟给哥退多少才能出一样多。
老师好,个人开给公司的装修费要代扣代缴个人所得税吗?税率是多少?
您好,飞猪订单入错了会影响夜审嘛
1.甲企业为一般增值税一般纳税人,适用的税率为13%。2023年三月份发生下列销售商品和提供劳务的业务,相关资料如下:(1)3月1日,向A公司销售商品一批,开出的增值税专用发票上注明的售价为20000元,增值税额为2600元。当日甲公司收到货款存入银行。商品实际成本为17000元;A公司收到商品并验收入库,。(2)3月15日,预收B公司5000元,订购一台设备,4月与客户签订合同,5月向客户发货,设备不含税价格30000,增值税3900元,发货后收取剩余款项。(3)3月25日,向C公司销售一批原材料,开具的增值税专用发票上注明售价为10000元,增值税税额为1300元,甲企业收到C公司支付的款项存入银行。该批原材料的实际成本为8000元。要求:编制该公司上述销售业务的会计科目,应交税费科目要求写出明细科目和专栏名称,答案中的金额单位用元表示)
8.2022年12月31日,甲公司“固定资产〞科目借方余额为2500万元,“累计折旧”科目贷方余额为400万元。则2022年12月31日,甲公司资产负债表中“固定资产”项目“期末余额”栏的列报金额为()万元。
6.2024年1月1日,甲公司的所有者权益如下:实收资本2000万元,资本公积300万元,盈余公积500万元,未分配利润280万元,则甲公司2024年1月1日的留存收益是()万元。
老师,附件是通用的,就是61/362/363/3所有记载的内容,附件都贴在一起了放最后了,请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
当时没支付完,应付账款有余额
借应付账款 贷以前年度损益调整 应交税费,应交增值税进项转出50万 借 管理费怒 应交税费、应交增值税进项30万 贷,银行存款 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税20万。
借应交税费未交增值税20万, 贷银行存款 借以前年度损益调整 贷应交税费,企业所得税 借应交税费、企业所得税贷、银行
当时没支付完,你的第一个分录的意思是,全部红冲吗?这样账不平,银行存款钱回不来,当时就是买的票
你好,我这上面这个是全部红冲了, 这个虚开发票的,你们还全额支付了吗?应该是只支付了他的税点吧?
比如发票是100万,你们不可能全部支付100万的,只支付他承担的税点
我们就是发票100,打算支付100的,实际支付了90多,还一点没支付完
借以前年度损益调整, 贷应付账款 收不回来的,应付账款有余额的作。
余额就一直存在了,现在勾选用于抵扣的进项不含税部分就直接入当期
你好,余额一直在是什么意思?哪个余额?
我没明白,是先全部红冲,然后再红冲应付账款有余额的吗?那支付的银行存款怎么办,钱回不来。老师,还能怎样联系你,我这样表达可能不清楚
你好,借应付账款100 贷以前年度损益调整应交税费 借以前年度损益调整 贷应付账款90,哪一个对不起来?
这样我看了下,调整完,之前应付有多少余额,现在还是有多少余额
你去看一下你的应付账款的余额是不是10万?如果是余额10万在贷方的话,借方100,贷方100,怎么会能有余额?哪里有余额?
是的,明白了老师,我现在勾选的进项不含税部分就直接入当期吗,这样当期的利润很低
那你勾选的这个发票属于什么业务的?
也是成本部分
对应的收入做了吗?没有的话不要做成本。
如果是购买商品的话,做库存商品。
现在勾选的进项是为了抵扣进项税额转出的,是经营车辆加油的发票,我是直接入成本了,这样当期的利润很低,负几百万,然后补交所得税10万,我是纳税调增。比如勾选进项不含税500万,当期的利润是-500,纳税调增510万,补所得税10万,这样对吗?这样资产负债表未分配利润也是负几百万。还有进项税额转出是不是在报表上一直显示有余额?这是最后一次追问了,麻烦老师了,再次提问怎样再联系你
第一个,你没有对应的收入,你不用做成本,借劳务成本,应交税费,应交增值税,进项贷,银行存款,这样做是不是也可以?是不是不影响你的利润了? 第二个补企业所得税,你税务局怎么跟你说的,是直接缴纳还是需要申报? 3进项、销项和进项转出可以分别结转到,转出未交增值税没有余额的 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
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