你好,同学,取银行存款科目余额填列。
老师5月得账我结完了,我看资产负债表里的货币资金期末余额是不是应该等于我科目余额表里的期末借方余额的银行存款➕库存现金➕其他货币资金的和呢
资产负债表怎么做?货币资金是用银行存款库存现金其他货币资金的借方余额相加吗
资产负债表日货币资金的期末余额填列数不应包含的科目是a,库存现金b,银行存款c交易行金融资产地其他货币资金。
科目余额表上的库存现金和银行存款的余额和货币资金结存数字有关系吗?
老师 资产负债表的货币资金取数是取银行存款科目余额还是取银行存款末级科目余额
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
那银行存款科目的余额和银行对账单余额不一致怎么办 银行对账单余额和银行存款末级科目的余额是一致的
这种情况不可能啊,科目余额是根据明细余额汇总来的。
银行存款下设两个二级科目 分别是我们单位两个不同的户 我们从账户A转过几笔钱到账户B 现在是资产负债表的货币资金取数和银行存款科目的余额一致 银行存款末级科目(账户B)的余额和银行对账单余额一致
是不是另一个账户余额跟对账单没对上?
另一个账户余额跟那个账户的对账单能对得上 就是A转到B后 B的银行存款末级科目的余额增加了 但是B的银行存款的科目余额没有增加
借:银行存款-B 贷:银行存款-A 分录没有问题的话,银行存款-B下面还设明细了吗?
分录就是这个分录 没有问题 银行存款-B下面没有明细了
那看一下资产负债表货币资金取数公式怎么设置的
从哪里看公式设置呀 财务软件是速达3000的
报表设置-报表公式设置中看一下
这个公式是对的吗
这个公式没有问题