您好,这个的话是这样的 借 预付账款 贷 应付账款 然后每个月 借 管理费用 贷 预付账款,啥时候支付了,借 应付账款 贷银行存款
像房租费和固定资产,先付了钱,后面过了几个月才补的发票,那折旧和房租摊销要怎么做,按实际还取得发票往前补
老师,8月租了房租,但是没开发票来,我要挂往来,还是先摊销呢?
1月预付房租,1月没来发票,我想先摊销如何账务处理,发票本年没会收到
老师,房租发票还没来,款已经先付,而且每月要摊销怎么做账?
请问老师,我们公司为销售经理租房所支付的房租还没来发票,先如何入账?
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