对,购入的时候计入到固定资产,等卖的时候再做固定资产清理。
老师您好,我新接手的公司,公司购买汽车之前的会计没有入账计入固定资产,1年以后汽车汽车卖了,买的时候是90多万,卖了70万,卖了入的是营业外支出;请教一下老师,这个固定资产没有入账,卖出去我觉得是不是要做的盘盈记入营业外收入
请问老师我们有一个固定资产在2019年6月就清理了,账已经处理了固定资产清理,但是固定资产模块没有处理这个资产,所以从2019年7月至2021.1月还在继续计提折旧,现在总账的累计折旧和固定资产模块就不符了,我得怎么做分录来调整呢?
老师:您好!去年公司从个人处购买了一辆40000元的二手车,做为公司固定资产入账,到今年三月份已经计提折旧10000元,因为公司要注销,这辆二手车四月份就出售了,出售价格是5000元,请问老师,账务应该如何处理?
老师,我们有两家公司,然后之前财务把购买车辆的固定资产没有入进去,一直计提折旧从19年折旧到现在了并不是那家公司的固定资产怎么做账务处理吗
老师,一般纳税人公司买了一辆汽车33万,咱们现在有没有政策?就是这个汽车我怎么做合适啊?是不是得先入固定资产,然后按五年提折旧还是入固定资产以后可以啊,一个月把折旧提完了,有这政策吗?
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的
老师,你好,下班了吧,请问,我这个经营范围能开6个点服务费发票吗,工业循环水处理产品材料及设备的技术研发与销售;国内贸易;货物及技术进出口业务;工业循环水质处理技术服务;机电设备及空调清洗剂产品进出口业务。
小规模纳税人征收率3%减按1%,1422那个分录是怎么算出来的
老师,您好!这个23已经是授予日的公允价了,为什么还要拿23-8?23又不是市价
那我现在先做入账是可以的吧,不知道去年会计怎么做的,不是这次出售我还不知道有这辆车
主要是我看跨年了
先看看去年做账的时候对方是怎么做的。
车子入账,是不是有车船税,还是23年有政策,没有,我现在在税务系统只调去了一张买入发票
需要还准备什么资料吗
车船税是你每年都需要缴纳。
去年没进账,没做
那你今年先把这个计入到固定资产,然后再做清。
现在是,上个月已经出售了,我才查之前的账,发现没做,在税务系统找到了当时购车发票
那这个你是需要先入账的,然后再做清理
老师,一般公司买车,是不是要申报车辆购置税,他这刚好一年,又出售了,当时也在税局系统没报,现在入申报购置税,是不是就自动带出当时购车票,时间超过一年,有滞纳金是吗?我这样理解对不对?还是直接入固定资产,其他不管,麻烦老师指教
这个购置税因为当时既然已经在公司的名下,当时肯定已经缴纳了,你不交的话,这个车也不能过户到公司名下。
所以就直接计入固定资产就可以了。
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢
那我就不管之前会计有没有在系统申报,我直接进账 借:固定资产 贷:银行存款 是不是就可以
对,你看看之前抵扣是否抵扣了进项税额?
如果勾选的话还需要加上一个进项税额。
好的,非常感谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢