你好,还得考虑增值税和企业所得税影响
老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗
以前年度的退税 借:银行存款 贷:以前年度损益调整 这步完成后是不是还要结转到 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润 谢谢指教!
一般纳税人,业务少,以前年度没有结转成本,今年发现的,正常应该调整的分录是:借以前年度损益调整 贷库存商品 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,对吗?
老师,您好!审计进行了以前年度损益调整,分录为借:未分配利润 贷:以前年度损益调整,月末以前年度损益调整科目在贷方,需要进行结转吗?结转是分录怎么做呢?
需要把2022年结转的库存商品,在本期调整出10万,分录是借 :库存商品:10万 贷:以前年度调整损益 结转: 借:以前年度调整损益 贷:利润分配-未分配利润,2个分录对不对分录
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
这个分录正确吗???增值税有多交 怎么写分录呢?
你确认多少收入?借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费应交增值税
确认收入10几万, 好的我知道了 谢谢老师
客气,非常荣幸能够给您支持