你好 还是按你平时的计算方法就可以早晚交了就可以
老师好,我们工资从上级单位转到现在的公司,1月份从现在公司发的工资,那么这个月申报个税是不是就要从现在的公司申报?
你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?
老师,我报个税的时候在人员采集里添加了一个人,入职日期写的是2025年1月1日,然后,我去报1月份的个税的时候,没有报他的,因为1月份还没有发放他的工资,怎么系统不让报送
老师,一般纳税人个人名义从税局代开的普通发票,我可以再以13%税率开出去专用发票吗
老师好!想问一下年底增值税怎么结转,公司进项税比销项税大,分录都有哪些,请老师给分别列出来吧!多谢了吗
专票 开米面油可以抵扣吗老师
老师,我们是一家新开几个月的诊所,有人做外账,现在老板说要把内账完善,那我们这种情况是从几个月刚筹备期开始还是从现在开始做呢?
老师们:新年好呀! 杭州市一般纳税人工智能性质的单位, 业务人员的火车电子专票,可以抵扣增值税吗?
老师为药店零售购入的扫码枪几百元是计入销售费用还是管理费用?
老师,我就是添加了一个人员2025年1月份入职的,然后我去报一月份的个税,应该这个人还没有发工资,那我没有写他的工资,但是系统不让申报,这种怎么办
意思就是这些进项发票我也没有勾选认证,印花税可以等我实际认证抵扣后再进行缴纳?
你好可以的 可以这么做的
那这样的话,我增值税报表上的进项税额只体现了我勾选认证的那个,剩余部分全部都没有体现,会不会和我的报表不一致?还有就是这个待认证进项税我需要在报表上体现出来吗?
你没有勾选的,也可以做账呀。没有勾选的,你做到应交税费待认证里面。
我做账了呀,我的意思是增值税申报的时候里面没有体现出来,需要在这里面体现出来吗
我做的是待认证进项税额
那就不影响的呀,待认证这个在其他流动资产里面体现。