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老师好!有几张进项发票,目前没有销项业务,我先入账了,入待认证进项税额,但是申报印花税的时候,显示和增值税报表不符,因为我增值税里进项金额没有加这几张发票,印花税按照实际缴纳的,我该如何调整

2024-07-09 07:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-09 07:11

你好 还是按你平时的计算方法就可以早晚交了就可以

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快账用户1666 追问 2024-07-09 07:19

意思就是这些进项发票我也没有勾选认证,印花税可以等我实际认证抵扣后再进行缴纳?

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齐红老师 解答 2024-07-09 07:30

你好可以的 可以这么做的

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快账用户1666 追问 2024-07-09 07:33

那这样的话,我增值税报表上的进项税额只体现了我勾选认证的那个,剩余部分全部都没有体现,会不会和我的报表不一致?还有就是这个待认证进项税我需要在报表上体现出来吗?

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齐红老师 解答 2024-07-09 07:34

你没有勾选的,也可以做账呀。没有勾选的,你做到应交税费待认证里面。

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快账用户1666 追问 2024-07-09 07:36

我做账了呀,我的意思是增值税申报的时候里面没有体现出来,需要在这里面体现出来吗

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快账用户1666 追问 2024-07-09 07:36

我做的是待认证进项税额

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齐红老师 解答 2024-07-09 07:38

那就不影响的呀,待认证这个在其他流动资产里面体现。

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