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开票时选择税收编码时选错了,把销售货物填成了技术服务,报税的时候只能按实际开票的分类编码,销售货物和技术服务的金额来填申报表吗?把它调过来是不是会有风险

2024-07-08 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-08 16:07

您好,是的,只能按开票的项目来申报,本月我们把错的发票红冲了,再开正确的发票就可以以嘛

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快账用户7848 追问 2024-07-08 16:09

如果不处理发票可以吗?

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齐红老师 解答 2024-07-08 16:10

您好,我们是一般人,货物13%,但服务是6%,我们交的税不对了,这个不红冲不行哦

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快账用户7848 追问 2024-07-08 16:48

税率是一样的

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快账用户7848 追问 2024-07-08 16:49

我们开票的技术服务税率也是1%

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齐红老师 解答 2024-07-08 16:50

哦哦,那没事儿,小规模呀,又没有少交增值税

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您好,是的,只能按开票的项目来申报,本月我们把错的发票红冲了,再开正确的发票就可以以嘛
2024-07-08
您好,这个是可以正常调整的,这个不影响
2024-07-01
同学你好 免税的不用交附加税
2023-01-11
1.9个点是合理的,相当于从主适用税率。 2、不能开13的,可能是您在税局,没核定这个税率的项目,去税务局核定一下就可以 3.收取的这类款项应该属于含税价,转换成不含税价确认收入,申报时未开具发票烂次填写
2020-10-22
账上是没问题,但逻辑与合理性上,很难解释,税局若异地调查,也容易发现业务是否真实。
2022-04-29
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