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请问一下,税款这块,做账的时候借库存商品应交税费应交增值税进项税额贷记应付账款,开票借应收账款贷记主营业务收入贷应交税费应交增值税销项税,月底的时候,做借应交税费应交增值税进项税额转出贷应交税费应交增值税未交增值税。是这样做吗?

2024-07-07 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-07 15:48

您好,是这样的,就是进项销项结转后,这个差额是未交增值税

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快账用户3049 追问 2024-07-07 16:04

分录怎么做,过程能给写一下吗?

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快账用户3049 追问 2024-07-07 16:05

月底就做一笔分录吗?借应交税费应交增值税进项税额转出贷记应交增值税未交增值税

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齐红老师 解答 2024-07-07 16:06

 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税未交增值税    贷 应交税费应交增值税进项税额 

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齐红老师 解答 2024-07-07 16:06

然后 借 应交税费 未交增值税 贷 银行存款

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快账用户3049 追问 2024-07-07 16:11

那已认证和未认证的怎么办?

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齐红老师 解答 2024-07-07 16:11

已认证的才是应交税费应交增值税进项税额    未认证的话他在应交税费待认证进项税额,这个科目

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快账用户3049 追问 2024-07-07 16:17

那还需要做一笔应交税费应交增值税进项税额贷记应交税费应交增值税未认证吗?

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快账用户3049 追问 2024-07-07 16:19

是不是做账的时候,就是借库存商品借应交税费应交增值税未认证贷记应付账款?

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齐红老师 解答 2024-07-07 16:22

对,这个是做库存商品的时候的分录就做了

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快账用户3049 追问 2024-07-07 16:47

月底,认证了,怎么做账?借应交税费应交增值税进项税额贷记应交税费应交增值税未认证吗?

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齐红老师 解答 2024-07-07 16:48

可以直接结转到未交增值税  借  应交税费 未交增值税   贷 应交税费应交增值税进项税额

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齐红老师 解答 2024-07-07 16:48

贷方写错了不好意思,贷方是 应交税费应交增值税待认证进项税额

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快账用户3049 追问 2024-07-07 21:25

就是做账的时候借库存商品借应交税费应交增值税待认证贷应付账款,月底直接借应交税费未交增值税借应交税费应交增值税销项税额贷记应交税费应交增值税待认证。这样销项税余额就是零了吧

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齐红老师 解答 2024-07-07 21:27

嗯对,这个理解是没错的,对

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您好,是这样的,就是进项销项结转后,这个差额是未交增值税
2024-07-07
可以 你的销项和进项都是有余额,你可以分别结转到转出,未交增值税。 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2021-05-17
你好 你已经认证了进项税了。做了进项税 不能转待抵扣进项税去。  月末直接做销项税和进项税的结转就行了。       
2021-04-16
增值税是每月月末结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税  贷:应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷:应交税费—未交增值税
2022-02-23
同学你好,账务处理的步骤没有问题,是负数需要看一下这个科目,是不是有处理错误的地方
2023-01-12
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