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当月进项税额大于销售额度,但有上月的进项税额转出,如何结转增值税?

2024-07-07 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-07 09:05

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税

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快账用户8811 追问 2024-07-07 09:14

本月要交税在哪个科目

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齐红老师 解答 2024-07-07 09:15

借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 在未交增值税里面

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快账用户8811 追问 2024-07-07 09:20

案例中,当月的进项大于销项同时又在当月把上月多抵扣的进项税额做转出,怎么做分录?上面的回复中没有未交增值税科目

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齐红老师 解答 2024-07-07 09:22

你好,那你是需要交增值税吗?销项减进项加进项转出是需要缴纳增值税吗?因为你没有说,所以我没有给你做呀 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税

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齐红老师 解答 2024-07-07 09:22

这个不就是完整的了吗: 第一个是结转销项。 第二个结转进项。 第三个是结转进项转出。 第四个是结转需要缴纳的增值税。

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快账用户8811 追问 2024-07-07 09:23

要交税的

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齐红老师 解答 2024-07-07 09:24

上了你看一下的,我给你回复了。

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快账用户8811 追问 2024-07-07 10:17

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-07 10:18

不用客气,工作愉快。

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快账用户8811 追问 2024-07-07 12:02

老师,我有一笔去年的进项税额做转出,因为我有免税发票,税局让把抵扣的房租进项税额做转出,我做的分录是:借:以前年度损益调整 100元 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 100元 借:利润分配--未分配利润 100元 贷:以前年度损益调整 100元 现在资产负责表和损益表不平,差出200元,为什么?

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齐红老师 解答 2024-07-07 12:11

做了以前年度损益调整或是利润分配,未分配利润就会有这个影响的,可以忽略。

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快账用户8811 追问 2024-07-07 12:14

差额是200,不是100

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齐红老师 解答 2024-07-07 12:16

还有其他的税款,是不是不光交了增值税?

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齐红老师 解答 2024-07-07 12:16

附加税、企业所得税。

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快账用户8811 追问 2024-07-07 12:17

可以跟您电话沟通吗

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快账用户8811 追问 2024-07-07 12:18

交了增值税,附加税,滞纳金

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齐红老师 解答 2024-07-07 12:41

不好意思,学堂不允许我们私下交流的,只能通过这个平台。你去看一下你们单位以前年度损益调整发生额是多少。

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税
2024-07-07
您好, 这个不用做分录,直接申报就可以了
2024-04-10
你好,你认证的进项太少了,要交增值税.要转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税39874.38-(3911.09-73.25) 贷:应交税费-未交增值税39874.38-(3911.09-73.25)
2022-01-12
借:应交税费-转出
贷:应交税费-未交税费
2023-12-10
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。 这个是销项大于进项的。
2022-08-24
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