普通发票在第一行和第三行里面填写,专票在第一行和第2行里面填。
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
保定金珠信息技术服务有限公司(公司所在地为县城)为增值税小规模纳税人,2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),2月开具专票4万元,3月开票普票7万元,1季度没有未开票收入,1季度需要缴纳的附加税为()
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开票普票3万元,2季度没有未开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
保定金珠信息技术服务有限公司(公司所在地为县城)为增值税小规模纳税人,2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),2月开具专票4万元,3月开票普票7万元,1季度没有未开票收入,1季度需要缴纳的附加税为()
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开具普票15万元,2季度未开票收入3万,则2季度需要缴纳的增值税为()
老师你好,农村养殖户为村里安装路灯,需要缴税,这个税是以什么身份缴税呢,是一般纳税人还是?直接在国家税务软件缴税还是?麻烦帮忙解答一下,谢谢
老师,麻烦问一下自己公司加工食品,自己开几家店销售怎么核算每个产品的成本?怎么做账好些?
公司做贷款要把负载调少点怎么调
直接冲减以前年度的?不需要以前年度调整,小会计
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
这个服务的在第二列里面,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额填写
金额是43.7万乘以2%,按照这个来填写的这个是减免的2%。
其中普通发票,14万是销售材料呢,
在第一列的第一行和第三行填写。
那26万,不是填在第二列是吗
你好,是的,在第二列,在第一行和第三行。
减免的表,是填,2%的那个,填在本期数,本期实际抵减税额,是么
本期发生额和实际抵扣金额。
你的第二列应纳税减征额填写的不对吧,他是用第一行的金额乘以2%。
你是说,我主表的抵18栏么?
是的对的是的对的。
那我主表的18栏两个数,不是8000多么,这个8000多,不就是,减免的表,本期发生额8000多,本期应抵减额,8000多,本期实际抵减额,8000多,
你的第一行有问题,第一行等于第二行加第三行 你的怎么不等于?
主表的第二列,的第一行=1行+2行31万,那第二列第18栏,不是6000多么,为啥还是提示我, 主表“本期数\\货物及劳务”、“本期数\\服务、不动产和无形资产”两列的第18栏“本期应纳税额减征额”合计应等于《增值税减免申报明细表》的第1部分“一、减税项目”中第4栏“本期实际抵减税额”栏的合计数,请核实。
好截图截图我看一下子。
好的,下面还有个提示,老师看一下,
你好,这里提交就可以了。
下面有个红色提示,通不过,没法提交呢,
差了0.01修改一下的,你要么改减面边,要么改主边。