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老师,个体户,定期定额, 5月开普通发票1%的。不含税14万, 6月开 1%专票,提供技术服务的,不含税3.7万, 6月开1%,普通发票,建筑服务,不含税26万, 要怎么填增值税纳税申报表呢。

2024-07-06 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-06 16:24

普通发票在第一行和第三行里面填写,专票在第一行和第2行里面填。

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齐红老师 解答 2024-07-06 16:25

这个服务的在第二列里面,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额填写

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齐红老师 解答 2024-07-06 16:25

金额是43.7万乘以2%,按照这个来填写的这个是减免的2%。

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快账用户4053 追问 2024-07-06 16:27

其中普通发票,14万是销售材料呢,

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齐红老师 解答 2024-07-06 16:27

在第一列的第一行和第三行填写。

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快账用户4053 追问 2024-07-06 16:29

那26万,不是填在第二列是吗

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齐红老师 解答 2024-07-06 16:30

你好,是的,在第二列,在第一行和第三行。

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快账用户4053 追问 2024-07-06 16:45

减免的表,是填,2%的那个,填在本期数,本期实际抵减税额,是么

减免的表,是填,2%的那个,填在本期数,本期实际抵减税额,是么
减免的表,是填,2%的那个,填在本期数,本期实际抵减税额,是么
减免的表,是填,2%的那个,填在本期数,本期实际抵减税额,是么
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齐红老师 解答 2024-07-06 16:48

本期发生额和实际抵扣金额。

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齐红老师 解答 2024-07-06 16:48

你的第二列应纳税减征额填写的不对吧,他是用第一行的金额乘以2%。

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快账用户4053 追问 2024-07-06 16:50

你是说,我主表的抵18栏么?

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齐红老师 解答 2024-07-06 16:52

是的对的是的对的。

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快账用户4053 追问 2024-07-06 16:55

那我主表的18栏两个数,不是8000多么,这个8000多,不就是,减免的表,本期发生额8000多,本期应抵减额,8000多,本期实际抵减额,8000多,

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齐红老师 解答 2024-07-06 16:56

你的第一行有问题,第一行等于第二行加第三行 你的怎么不等于?

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快账用户4053 追问 2024-07-06 17:01

主表的第二列,的第一行=1行+2行31万,那第二列第18栏,不是6000多么,为啥还是提示我, 主表“本期数\\货物及劳务”、“本期数\\服务、不动产和无形资产”两列的第18栏“本期应纳税额减征额”合计应等于《增值税减免申报明细表》的第1部分“一、减税项目”中第4栏“本期实际抵减税额”栏的合计数,请核实。

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齐红老师 解答 2024-07-06 17:03

好截图截图我看一下子。

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快账用户4053 追问 2024-07-06 17:09

好的,下面还有个提示,老师看一下,

好的,下面还有个提示,老师看一下,
好的,下面还有个提示,老师看一下,
好的,下面还有个提示,老师看一下,
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齐红老师 解答 2024-07-06 17:12

你好,这里提交就可以了。

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快账用户4053 追问 2024-07-06 17:13

下面有个红色提示,通不过,没法提交呢,

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齐红老师 解答 2024-07-06 17:14

差了0.01修改一下的,你要么改减面边,要么改主边。

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普通发票在第一行和第三行里面填写,专票在第一行和第2行里面填。
2024-07-06
学员你好 2季度需要缴纳的增值税为=(21%2B8%2B15%2B2)/1.01*1%=0.46万元
2022-10-02
您好。根据您的题目,(12+8)*1%/1.01
2022-10-02
1季度需要缴纳的附加税=(5%2B9%2B4%2B7)/1.01*1%*(5%%2B3%%2B2%)
2022-10-05
您好,根据您的题目(5+9+4+17)*0.01*0.05*50%/1.01
2022-10-02
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