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小规模第二季度销项发票开错了,销项含税41万左右,在七月季度申报前红冲掉,那第二季度申报改如何申报,另外需要计提所得税吗

2024-07-05 21:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 21:25

第二季度申报的时候填写的是一到六月份的销售额,包含了你开错 对应的成本你可以先暂估 暂估之后你看一下需要交所得税吧 能不交税最好不要多交 多交了后期退不好退

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快账用户1620 追问 2024-07-05 21:29

红冲掉开错的十五万,就在控制线以内,关键都没进项票,乱搞

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齐红老师 解答 2024-07-05 21:34

那你增值税是没法避免了。增值税需要交。然后你所得税对应的进项可以先暂估着控制一下你的所得税。

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快账用户1620 追问 2024-07-05 21:37

进项全部做暂估处理吗?

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齐红老师 解答 2024-07-05 21:40

对的是的,是这么做的。

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第二季度申报的时候填写的是一到六月份的销售额,包含了你开错 对应的成本你可以先暂估 暂估之后你看一下需要交所得税吧 能不交税最好不要多交 多交了后期退不好退
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