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老师,我们公司有贷款,去年到期续贷的时候,担保公司担保收了担保费,但当时没收到发票,我挂的往来。结果今年6月收到的发票,是去年就开具的。而且6月收到了政府对于担保费的退回。请问怎么进行账务处理

2024-07-05 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-05 18:35

你好,做的是其他应收款吗?如果是借利润分配未分配利润贷其他应收款, 借银行存款贷其他应收款。

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快账用户6481 追问 2024-07-05 18:44

老师,不做以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2024-07-05 18:46

小企业会计准则用利润分配,未分配利润 企业会计准则由以前年度损益调整。

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你好,做的是其他应收款吗?如果是借利润分配未分配利润贷其他应收款, 借银行存款贷其他应收款。
2024-07-05
同学你好,今年收到发票时,借:管理费用-服务费用,贷:担保公司往来。收到国家给的补贴,借:银行存款,贷:其他收益或者营业外收入。
2024-07-14
是的,就是那样处理的哈
2022-04-20
你好;   之前办公费是含税记入的哇;   计提进项税出来做; 借进项税贷管理费用-办公费   
2023-07-07
你好;  你这个借以前年度损益调整贷其他应收款; 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整   
2023-06-07
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