你好,你提供完服务是在几月份的?一般根据完工进度。
老师您好,我公司在12月份收到业务款,当月开了增值税发票,但是未付成本出去,确定一月份会转出成本,那我会计分录可以做,借:主营业务成本 贷:应付账款 吗?
老师,我们是小规模纳税人,前面有几个月,我把预售款(开票的)做到当月主营业务收入了,12月我可以进行调整吗?把预售的那部分主营业务收入转到预收账款可以吗?
客户付款,我们先是收到客户的钱,然后再开具发票,当月需要再做结转主营业务收入吗? 1-收到钱 借:银行存款 贷:应收账款 2-开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 还用结转主营业务收入吗
老师,我司有做林业作业设计,收到农户转的设计费,但是不用开发票,当时收到的1-6月设计费做的是应收账款,还未转入主营业务收入缴销项税,我可以在当年的12月一起转到主营业务收入去可以吗?会有影响吗?一定要每月收每月转吗?
老师,我司有做林业作业设计,收到农户转的设计费,但是不用开发票,当时收到的1-6月设计费做的是应收账款,还未转入主营业务收入缴销项税,我可以在当年的12月一起转到主营业务收入去可以吗?会有影响吗?一定要每月收每月转吗?
老师个体户的公户得重新开吗?用以前的卡可以吗
#提问#老师,您好!借股东的款用于公司经营,计入其他应付款,其他应付款可以转实收资本吗?
向其他公司借款融资,收到款项如何做账
老师,我们的客户发来的询证函件,询证函上客户的期末开票金额、付款金额、未付金额都没有问题,但是呢他的采购金额有点点出入,这个我是否可以忽略呢,因为这个明细内容太多,不好一一去核对,有可能我们销售和对方采购统计的出入而已
开普通发票销货方的开户信息错误,需要冲红再开吗?
我们两个公司都是一般纳税人,近期a公司开票额度被限制了,只有5000元额度,有一千万库存,我们能不能让a公司向b公司销售,不开发票,a公司申报就做不开票收入,那b公司收到货没有发票如何入账?没有进项税可以抵扣,也没有采购发票,对于b公司的账税务局承认吗?会不会纳税调整?
老师请问一下公司注册资本900万且已实缴了,后来减资800万变为100万了,且减资的800万没有打款给股东而是转到资本公积里了,现在又想增资400万变为500万了,这个是否也是直接从资本公积再转出400万即可,问题一:需要缴纳那些税费吗?问题二:增资 和减资处理是否正确;问题三:当时减资到100万注册资本和现在增资到500万注册资本时所承担的风险是否一样?前提是原900万时都已实缴到位了。
3月份单休应出勤是26天还是25天
去年有留抵税额500元,计入应交税费-未交增值税科目借方余额,今年一月进项2000元,销项1200元,计提增值税的分录怎么写
请问这种情况该如何处理,反馈说明怎么写?该员工已经离职三年了
每月收到款不用开发票,没有每月转去主营业务收入,可以在当年哪个月转都行?只要当年转完就行可以吗
你好,可以的,可以这么做的