月底做,这个月底没有余额的。
老师你好,我用金蝶每个月结转损益,利润成本都结转到本年利润里了,年底结转损益以后是不是还要把本年利润结转到未分配利润里?年底结转这笔账怎么做啊?
生产制造企业,现在成立了职工食堂,自己买菜做饭。买菜的成本怎么核算 月初付款分录 月底结算开了发票收到发票的分录 还有就是月底结转的分录分别是什么?结转成本是否需要分到销售费用 管理费用和制造费用中?
老师 用啥表格制作出来结转吗?怎么整到一个表格里做出来,让老板看的清晰明了老板只看结果月底截止时间是每月25号还是30号比较好呢?有的供应商是25号结账,有的是30号,我这边怎么做更合适些
老师好,结转制造费用,结转成本,结转损益,到底在月底做还是下月初做,有什么优缺点,如果月底28号做了,最后几天怎么办?
老师,你好,请问下,如果没有做到发票账,就是把含税金额 全部入了原材料了,月底结账也结转成本了,现在要补回账,应该怎么调整。???
老师,以前老板有饮料、汉堡、装修,但老板觉得一个人风险太大了,只留汉堡,老板想要把以前的其他板块分给其他股东,他分点钱,老板希望表面公平公正,其实背后帮他,但表面不要做得很明显,老板说要分家算利润 请问如何分家算?
老师,差额征收差额开票,直接根据开出的发票确认税额,然后扣除的根据取得的发票直接做成本就可以如果是差额征收全额开票,根据开出发票确认税额,然后要根据扣除部分做销项税额抵减,对吗
老师,25年中级财管和23年比变化大么?
如果这个题目改成“一般纳税人”,那入账成本应该是101对吗?
工人3月入职做的事 工资6000 不考虑其他,4月发放工资,个税系统入职日期写3月还是4月,需要交税吗
老师你的意思是外账主营业务成本可以不设置二级明细是吧,内账内部核算可以设置是吧
老师好。是(小规模项目咨询管理公司,请问一下怎样建账?会计分录怎样()做?开出销项专用发票时,借:应收账款 贷:营业收入 应交税金-增值税。到税期申报时要交增值税、城建税,这(城建税)怎样去记分录?
家权老师在吗,在吗老师
新成立的企业管理公司,跟合作伙伴一起吃饭产生的餐费怎么记内账?
数学最后一道大题的题目是找出其中1个正确的结论并求其值这个题要不要写解题过程
我是说除了月底最后一天下班以后做,要不然当月数据不准确怎么办?
还是说下月初做的时候把财务软件的时间选到上月最后一天?
你好,你只要结账什么时间做就行。结账之前做就可以的。就像你5号结账,次月5号,那你这个时间做也可以的。