你好,你说的是系统是哪个系统啊?
老师,你好!外贸企业首次从税务局作出口备案登记,税务局给的电子数据让导入出口退税系统,具体怎么做?在哪里系统导入?是上海市电子税务局-我要办税那里吗?
现在在电子税务局申报第三季度的财务报表。系统上自动带出来的年初数和报表上的年初数不一样。年初数可以进行修改数据。请问我能不能修改系统带动带出来的数据。
您好,老师,换电脑报税了,个税申报税系统和电子税务局申报系统,以前的数据能导到新的电脑上吗 ,谢谢
老师,你好。有一家公司,没建账,但有收入,成本,那我给他报增值税的时候,电子税务局销售额根据开发票系统的数据来,实际收入要大于系统的。我要按哪个申报?
老师:我开票系统和电子税务局申报增值税读出来的开票金额怎么不一样呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
系统也是在电子税务局里面的发票查询里面导出的excel
你去核对一下,开具的发票里面,你是一般纳税人吗?如果是一般纳税人的话,他不是有开专票,还有开具的其他发票,还有无票收入。你看一下是不是有无票收入。
是小规模纳税人
小规模的看你账上的,你去看一下你账上的收入多少。
和无票没有关系吧,
有关系啊,因为无票收入和有发票的普通发票一块填写。
小规模也可以有无票收入的。
现在是开票系统实际开出的发票和申报表自动弹出的数据不一致,
你好,那修改成正确的申报表里面的修改。
这两个不一样,按8321.73来报吧
对的是的,是这么做的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。