你好,这个对灰色倾角没有影响。
你好。老师,请问第一二季度亏损第三季度弥补一二季度亏损后盈利预交所得税,第四季度亏损,就是全年亏损,那我预缴的所得税是在汇算清缴后申请退税吗?
由于二三年第一季度所得税申报之前还没有完成二二年的汇算清缴,弥补亏损没有带出来数据,所以第一季度交了所得税,但是第二季度前做了汇算清缴肯定会有弥补亏损,形成负利润,会形成退税吗?如果不想退税怎么办
老师,小规模个人企业4季度盈利后弥补去年亏损够交企业所得税对不对,如果一季度盈利,一季度交税时弥补亏损不?现在4季度弥补亏损狗不用纳税,纳税调增后也亏损企业所得税汇算清缴时是不是也不用交企业所得税,谢谢老师
老师,我想问下,如果第一季度企业所得报表盈利弥补亏损不用交税,第二季度是亏损,汇算清缴会有什么影响
客户充值100手续费3元实际银行收款97如何做账次月收到手续费发票如何账务处理预收的账款使用时还扣一笔手续费相当于扣了两次手续费如何处理
你好,老师,想咨询一下,公司审计发询证函,收件地址和联系人跟公司备案地址和法人是一致的,但是联系方式不一致,是否可以
2、甲卷烟厂(一般纳税人)生产 A、B、C 三种卷烟。A 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 73 元,B 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 78 元,C 种卷烟不含税调拨价格为每标准条 62 元。5 月发生以下经济业务: (1)月初库存外购应税烟丝的金额为 0,当月从乙卷烟厂购入一批已税烟丝,取得的增值 税专用发票上注明的价款为 30 万元、增值税税额为 3.9 万元,已经验收入库。 (2)领用购入烟丝的 25%,生产 A 种卷烟 100%箱(250 条/箱,200 支/条),并销售给某 商场,当月结清款项。 (3)领用购入烟丝的 25%,生产 B 种卷烟 100 箱(250 条/箱,200 支/条),并销售给某商 场,当月结清款项。 (4)领用购入烟丝的 40%,生产 C 种卷烟 200%箱,作为股本与甲企业合资成立一家烟草零 售经销商——M 公司。 (5)领用购入烟丝的 10%,委托 W 企业加工一种新型低焦油卷烟 3 箱。W 企业按每箱 0.2 万元收取加工费(不含税),当月加工完成后全部交给甲卷烟厂,带企业代收代缴消费税: 甲厂将这 3 箱新型卷烟销售给某商场,售价 3.2 万元/箱。 (烟丝的消费税税率为 30%,A、B 种卷烟和新型低焦油卷烟适用的消费税税率为 56%加 0.003 元/支,C 种烟适用的消费税税率为 36%加 0.003 元/支。) 根据上述资料回答下列问题: (1)计算该卷烟厂销售 A 种卷烟应缴纳的消费税。 (2)计算该卷烟厂销售 B 种卷烟应缴纳的消费税。 (3)计算该卷烟厂向 M 公司投资应缴纳的消费税。 (4)计算 W 企业应代收代缴的消费税和甲卷烟厂销售新型低焦油卷烟应缴纳的消费税。 (5)计算甲卷烟厂当月应纳消费税税额。
老师,有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统,本月才可以,但是业务日期也变成了本月当天的日期,如果上个月的应收单手动记账的话,那么这个月多出来的这笔应收单如何冲掉?
合作社开租赁拖拉机服务费32000元交多少印花税
老师好,有一个公司因为上个月系统原因没有把应收单推到金蝶云系统了,本月才可以推送,结果导致应该是上个月的业务日期变成了本月当天的日期了,怎么办?
1成j和v吃饭地方不能看
1研发活动当年形成产品对应材料部分不得加计扣除,这个材料部分仅指直接材料还是包括直接燃料和动力费用
安全文明施工费计入开发成本的什么科目
还没购入货品就收到销售款,请问怎么处理
不会涉及退税吧
只要你全年度企业所得税没有多交就不会退税。
就是没有交就不会退税
对,没错的,是这个意思。