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老师,我们23年有一笔增值税进项税额转出报错月份了,上个月更正申报了,重新更正申报缴纳增值税的分录怎么做?然后把之前缴纳的增值税申请退税了,而且税款已经到账了,这个分录怎么做?

2024-07-03 22:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-03 22:57

您好,分录就是跟税款走,交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 退税 借:银行 贷:应交税费-未交增值税

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您好,分录就是跟税款走,交税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行 退税 借:银行 贷:应交税费-未交增值税
2024-07-03
您好,退回来的已经完成了,现在更正申报要交的税全部做的未分配利润就可以了 借:未分配利润 营业外支出(滞纳金) 贷:银行存款
2024-07-07
那就做原来交税时相反分录就行。
2023-10-16
您好 把8月份的分录红字冲销
2021-01-12
你好,什么原因需要进项转出?对方开了负数发票,还是不允许抵扣?
2023-10-25
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