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请问,23年暂估工资2,今年5月冲销暂估工资,5月冲销暂估分录后做账 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷 应付账款,那明年汇算的职工薪酬金额要包含这部分吗

2024-07-03 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-03 11:05

应该是这样 借 利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬

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快账用户4590 追问 2024-07-03 11:11

那5月分录就是 冲销的 借主营业务成本 -2 贷 应付账款-暂估 -2, 正确的分录 借利润分配-未分配利润2 贷 应付职工薪酬 2 , 借应付职工薪酬 2 贷 应付账款吗

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齐红老师 解答 2024-07-03 11:15

是的,先红冲5月做账的影响,再那样更正

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快账用户4590 追问 2024-07-03 11:17

那明年汇算职工薪酬金额,要减去这部分金额吗

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齐红老师 解答 2024-07-03 11:22

那个是更正申报去年的汇算,跟本年的汇算无关

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应该是这样 借 利润分配-未分配利润 贷 应付职工薪酬
2024-07-03
以后可以的,可以这么做的。
2024-03-22
您好,没有问题可以这么做
2024-05-23
您好,借主营业务成本(负),贷:应付职工薪酬(负)
2023-07-15
那个直接调整利润分配,不影响今年的利润
2024-07-03
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