你好!这个你们开红字信息表,然后对方确认后开。红字发票给你们。
因操作失误将进项发票进行不低扣勾选了,咨询税务局后税局说只能通过冲红对方重开发票处理,但对方开票系统显示我们已抵扣需要我们开局红字,想问下我们能开局未抵扣红字吗,开局未抵扣红字需要做进项转出吗
你好对方已抵扣开具红字信息表给我红字信息错误但已开负数发票现在跨月红字发票怎么处理
你好对方已抵扣开具红字信息表给我红字信息错误但已开负数发票现在跨月红字发票怎么处理
老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?
对方已经勾选抵扣过的发票,发现错误需要红冲,怎么处理
老师,仓库盘点塑料件出现负数,我该如何处理
老师,我想问一下,一般纳税人开票给别人开专票跟普票有什么区别?做账的时候是怎么做呢?
请问老师汇算清缴年资产总额怎么算的
季度收入158万,库存余额多少合适
个人安装门窗服务向税务局申请代开发票,怎样开才能避开20点的劳务税率
1、已知某企业目标资金结构中长期债务的比重为20%,债务资金的增加额在0-10000元范围内,其利率维持5%不变。该企业与此相关的筹资总额分界点为( )元。这题没读明白?
老师好,小规模纳税人处理一般纳税人时2010年购入的挖掘机按多少税率交增值税
老师,填报汇算清缴工资那张表时,计提的金额是50万,如果现在已经把计提的金额都发完了,实际发生额也是50万吧,那税收金额也是50万是吗
内账的应收应付跟外账的应收应付,怎么核对,主要看借方还是贷方?看那个方向是还没开票?感觉不好核对,因为一个是全额入账,一个是只入不含税金额,那我怎么核对?是对余额还是发生额!对那个方向!有点蒙圈啊!请教请教
老师,给兼职财务申报个税是按劳务报酬适用累计预扣法还是不适用累计预扣法啊?
老师,是这样么
你好!是的呃。不过建议你先跟对方说下
,明白,,,老师,还想问一下,,就是我们进项票是以下两张图,,我给对方开的 劳务保养费,可以么
你好,可以的,这个没问题
老师 如果是我们采购货物 这批货物还送了我们其他 但是只开了主机的项目 我们销项票 把送的这些东西 都开进去了 是不是不行啊
你好!你如果是商贸企业,确实不太好 有销无进,很容易被查
我们买的设备 送了调试 和 灯 总价包含了送的东西 进项只开了设备的项目 我们销售出去 把送的调试和灯也开进去了 合理么 还是需要让供货方重新开一下
那就需要让供货方重新把这些产品都开进去哈
你好!你们也可以不开出去。也可以让对方补开给你
老师.像这种安装调试 维修 这个 只有销项没有进项可以么
你好!这个没事。安装调试费是可以的
明白了 我购买方 把这边进项红冲了 需要把红冲票给供货商么
你好,这个你抵扣过了的话就不用给对方了。
老师 那我这边抵扣过的 就只把红字发票开出来就行 是吧
你好!是对方开红字发票给你
我抵扣过的 是需要供货商去填写红冲 给我红字发票 对吗
你好,你抵扣过你开红字信息表,然后对方确认,对方确认之后开红字发票给你。
明白了 老师 研发和技术服务 的发票 只有销项 没进项 可以么
你好,可以的,这个没关系。