你好,如果无法支付了,是需要转为 营业外收入
有个公司需要注销,但是其他应收款,其他应付款金额大而且多,怎么处理?
公司想注销,固定资产清理卖给股东还其他应付款要开票?其他应付款为股东借入款怎么处理?
企业注销时,企业股东的其他应付款怎么处理
老师,小规模注销时候其他应付款欠股东的钱怎么处理
注销时,有其他应付款9万,而且不是股东,怎么处理
老师您好,企业所得税申报表里的从业人数可以从个税系统里属期内取数吗?因为会滞后一个月发放工资,属期3月的工资是2月的工资表上人数,3月工资表一般要4月末才能出来,我们人数很多,每个月都会有人员变动,但是区间都不大,所以就在个税属期内取数的,这样可以吗?都是超过300人了,不影响纳税
老师,企业24年销项票280万,进项票只有24万,然后24年盈利16万,企业会有风险吗
您好,季度所得税申报表里的季末从业人数取数是按照个税系统里的属期内取数的,我们按照规定所有员工都是申报个税的,例如:第一季度末人数填写的是个税申报属期3月的数字,但是3月属期实际发放的是2月工资,有个时间差,这么填写会有问题吗,每个月会有些变动,变动的情形不是很大,但是都没有影响到小微认定的问题大概人数就在380人左右的样子,不从个税取数担心会有数据比对不一致的情形,一直以来都是这么填写的可以吗?
老师 应交税费月末需要结转吗?应交增值税,这个应交税费应交增值税结转的分录怎么写?
老师,塑料产品制造业的模具费怎么入账
老师您好,一般纳税人在季度申报的时候,报的税种有顺序吗?是什么顺序
水利建设专项收入怎么计算,个体户
以法人登进去可以了,谢谢老师。
我们是个财务公司,给一个国企调了账,怎么样给他入这笔账好呢,不能说是调整,而且我们也需要开票
老师我司是建筑专业分包方,之前农民工的工资都是我司直接发放的,但是从下个月开始,就是总包方通过农民工专用账户发放了,作为分包方,我司对发放农民工工资的账务怎么处理呢
有没有不交税的方式
能不能转资本公积
你好,都不是股东,是没有转为 资本公积 的说法
能不能借现金 贷实收资本。然后还款其他应付款
你好,不可以,因为这个不是股东
现金肯定是股东投资,然后再来还其他应付款
你好,有资金偿还其他应付款,分录是 借:其他应付款,贷:库存现金
我那意思是,先让股东投资做实收资本,借现金 贷实收资本。。。这样的话需要什么做原始凭证
你好,就是 单位给股东开具的收据 作为原始凭证
现金做实收资本这样合法吗
你好,合法,但是很少企业这样出资