您好!这个4月就能用了,只是没用是吗
老师,4月份的固定资产折旧是在5月份录完单据之后计提折旧,那么在5月计提的4月份固定资产,5月份也有固定资产,是要一起折旧吗?
老师,我发现前任会计19年4月19买的固定资产5月未开始提折旧,6月才开始提折旧,是因为没使用麽?如果是少提一个月了,这个月可以提两个月的折旧麽?
我是6月4号采购的固定资产,7月计提折旧是从哪里开始计提,4号之后吗还是计提7月
老师,使用权资产计提折旧是不是当月寄可以开始计提折旧,儿固定资产这都是从次月开始计提折旧是吗
4月买入的固定资产已使用6月未收到发票,什么时候开始计提折旧折旧
老师请问为异地园林工程提供劳务,预缴时是以合同价还是合同价扣除人工工资后余额交增值税??
老师您好车辆保险的车船税一直都是计入保险费里的,没有单独计入税金附加里,原因有:保持利润表附加税金和增值税申报表一至,有些车辆可能不是名下的,如果还继续计入到保险费里会有什么影响呢
您好,车辆保险发票里的车船税可以和保险费一并计入管理费用保险费里吗?不太想单独列到税金里,这样做也是可以的吧
根据章程规定,股东出资形式为货币资金,但股东将资金汇入公司账户后,因未提前通知会计,公司会计挂在了往来科目,发现差错后,会计又通过后期结转,将这部分挂其他应付款科目的资金转为实收资本,这样处理合规吗?后果是不是由货币出资变为了债权出资?然后需要修改章程将货币出资修改为债权出资?还要变更工商登记,是不是需要这么麻烦?
建筑行业分项目核算增值税,如果有留底,不能计算出每个项目的增值税,如果没有留底,是不是就能准确算出每个项目未交增值税。这样理解对吗?
郭煜宏老师讲的电商财税核算处理课程还有吗
24年,我们做成本做了400万,但是整年进项抵扣抵扣了500万的成本。现在账面还有100万的原材料,但是因为进项抵扣多了,增值税税负低,这种情况怎么办?
老师您好,车辆保险发票备注栏里的车船税一直都和保险费合并计入了管理费用保险费里了,问题不大吧
老师,受托加工存货成本为什么不包含受托方提供的材料成本,这部分成本放在哪里
老师好,小规模纳税人,汇算清缴补税后的分录怎么做?
4月购入的,正常不是5月开始计提折旧费嘛,但是没用,计提吗
你好,如果四月份就可以投入使用的话,那么就应该按照5月份开始计提折旧。7月才能使用的话,就在七月开始,