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老师,我们给别人开了现代服务,服务费发票,数电专票,我怎么做分录?

2024-07-02 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 18:46

如果你们自己使用的借管理费用, 应交税费、应交增值税进项 贷、银行存款或者其他应付款

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快账用户7564 追问 2024-07-02 18:46

开给别人的

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齐红老师 解答 2024-07-02 18:47

借银行存款、 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税

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快账用户7564 追问 2024-07-02 18:48

摘要咋写呢

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齐红老师 解答 2024-07-02 18:53

你好 确认xx业务收入

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相关问题讨论
如果你们自己使用的借管理费用, 应交税费、应交增值税进项 贷、银行存款或者其他应付款
2024-07-02
您好,计入管理费用*办公费里面
2024-11-21
你好,可以的,操作没问题。
2025-02-21
你好 借 :银行存款等 贷: 主营业务收入
2021-02-25
你好    你小规模的话 收到专票或者普票都是价税合计来入账的 。 借管理费用-信息服务费  贷 银行存款  或应付账款  
2021-01-19
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