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我们是食品批发业,正常情况下回来的商品是100件搭赠20件。现在因为货源紧张,无法搭赠,供应商要求我们开具6%的服务专票,将属于搭赠的20件以现金的方式返到账户上,有1万元, 用于下次抵扣货款。请问老师,这1万元如何做分录?

2024-07-02 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 10:35

借预付账款贷其他业务收入、应交税费。

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快账用户5925 追问 2024-07-02 11:04

搭赠到库,因为没有扣款,我做分录的时候是:借 库存100件、贷 预付100件。搭赠直接忽略,这样有问题没

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齐红老师 解答 2024-07-02 11:07

你好, 你赠品一定要做的 要不预付账款,一直有余额

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快账用户5925 追问 2024-07-02 11:12

供应商只扣了100件的货款,开的票是120件的数量,但金额上有折扣,最终金额是100件的

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齐红老师 解答 2024-07-02 11:13

你好,那折扣之后的金额是多少?这个预付账款给你们开进发票来了吗?他一定要给你开发票。他不给你开发票不行,他应该给你开120的发票。

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齐红老师 解答 2024-07-02 11:13

看一下,你给他开了发票,他销售给你货物的时候就不能开折扣了,也得给你开全部的。

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快账用户5925 追问 2024-07-02 11:19

每件2元,公司政策100件送20件,回来货120件,货款是100件*2=200元,我们支付货款200元,公司给我们开票120件 200元,这是正常模式。 上月货源紧张,公司发货100件,支付200元,20件的搭赠没货。公司让我们开服务票40元,这40元返到我们账上,老师看看,这两种模式的分录应该怎么写

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齐红老师 解答 2024-07-02 11:20

你好,第一种模式,借库存商品200贷,银行放款200。

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齐红老师 解答 2024-07-02 11:20

第二种模式,对方开发票开的不对,应该给你开120件单价2元,然后最后是240。借库存商品240贷,银行存款200,预付账款40。

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快账用户5925 追问 2024-07-02 11:22

明白了,感谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-02 11:24

不用客气,工作愉快

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