您好,这个材料的话,是不是也是正常领用的
一)华强公司属于一般纳税企业,原材料日常核算采用计划成本法,计划单位成本为10元/千克。1月31日“原材料”科目的期末借方余额为70000元,“材料成本差异”科目的期末贷方余额为707元,2月份发生下列业务:(1)2月6日收到有关原材料的结算清单。清单上注明原材料500千克,买价4500元,增值税率13%,运杂费325元,增值税率6%。材料短缺20千克,经查属正常损耗。所有款项以支票结算。(2)2月18日,发出原材料5100千克。其中,生产产品耗用4800千克,生产车间管理部门领用100千克,安装该车间设备时领用200千克。(3)2月28日,购入原材料3000千克,买价27000元,增值税率13%,承担运杂费1932元,增值税率6%,款项均以支票结算,原材料如数验收入库。要求:(1)计算本月份原材料成本差异率(2)结转发出原材料的计划成本(3)结转发出原材料应负担的成本差异(4)计算本月发出原材料的实际成本老师能把这道题的全部分录写出来吗?
老师图片建筑实际账,他们为啥直接用工程施工-土建啊 土建不是包括原材料 人工,这样看不出来啊!预付账款项目部 老师这是预付什么款,看不出来啊,为什么这样设置太简单了不 老师问下项目会计核算复杂不,核算这些细小的材料,我应该怎么下手。那么多原材料 我都列出名字科目吗?老师项目会计经常涉及到那些明细科目,列出会计分录?以及注意事项! 老师我作为财务怎样监督这些材料,有什么意见吗?给领导汇报时候。问题较多,耐心回答,写出会计分录,没有经验拜托,给详细回答!
老师,我想咨询一下,就是我司是建筑装修公司,但是也有加工部分 就是购入原材料自己加工型材切割用于自己项目建设,这个部分应该跟生产企业一样,加工仓储处理应该先入制造费用,再走生产成本,最后出库 用于合同成本 直接材料,但项目不是一直有,假设平常没项目时,这个加工厂的费用进入哪里,感觉进制造费用月末转生产成本又不对,因为没有在成品,想请教一下老师,没项目时 加工厂的费用走什么科目合适?
的,除题中有特殊要求外,只需写出一级科目)1.某企业为增值税一般纳税人。2018年1月1日库存B材料计划成本为20000元,实际成本为19600元。1月份其他有关资料如下:(1)外购B材料,专用发票上注明价款10000元,增值税税额1600元,款已付,并另以现金支付运杂费100元。料已人库,计划成本为10000元。(2)产品生产领用B材料8000元,生产车间设备日常修理领用B材料2000元。[要求](1)计算本月B材料的材料成本差异率。(2)计算本月发出B材料的实际成本。(3)编制领用B材料和结转领用材料应负担材料成本差异的会计分录。增值税为6.8万元,支付的运输费为2000元,款已通过银行支付,设备直接交付安装。6、安装设备时,领用本公司原材料一批,价值5万元,购进该批原材料时支付的进项税额为8500元。7、结转上述应付安装工人工资7200元。8、设备安装完毕,达到可使用状态,交付车间使用。9、企业对专设销售机构用房进行维修,以存款支付修理费用5000元。10、企业向甲公司销售产品一批,售价70000元,增值税率为13%,以存款代垫运杂费用16
某一般纳税人企业2X21年12月份发生下列经济业务,要求编制每笔业务的会计分录,有明细科目的,应注明其明细科目。1.企业接受大地公司的投资650000元,款项存入开户银行,投资协议约定其中的500000元作为法定资本,其余作为超面额缴入资本,相关手续已办妥。2.企业自利民公司赊购一台生产用设备,取得的增值税专用发票注明该设备的价款为825000元,增值税税率为13%,设备运达企业并投入车间进行安装。3.企业上述安装中的设备发生的安装费如下:领用本企业生产用甲材料3500元,应付本企业安装工人的薪酬4800元;设备安装完工交付车间使用,结转该工程的成本。4.企业签发并承兑商业汇票购入下列材料:甲材料3500千克,单价48元,乙材料6500千克,单价28元,增值税税率为13%,甲、乙材料未到。5.企业通过开户银行支付上述购入的甲、乙材料的外地运杂费20000元,对于运杂费按材料重量比例分配。甲、乙材料验收入库,结转其实际采购成本。
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
直接进入项目,
那这样的话,原材料,直接计入这个项目的成本,这样
我接手入账的材料都是陆续投入的
嗯对,就是从你接手开始后,做这个就行
这不是我都做完账发现原材料还在账上
那你现在不是也不知道之前用了多少骂
这个是不知道数据的吧
老师你说的是?不懂
就是说,你做完账,发现原材料还在账上,说明实际领用了,但是没做账,这个时候的话,你可以增加生产成本 减少原材料
我本月计入原材料数我知道啊,
对啊,那您说现在不是原材料之前的对不上??
之前的材料都在账上
我说的是5月我从6月份刚接过来看到5月份的原材料都在账上
如果实际5月是领用的,却没有做,需要你这边把五月份的原材料,结转一下
老师你好!如果按这种方法来算要亏损的
那也不配比啊
到生产成本,不是主营业务成本啊,这个不影响损益呀
我们没有产成品
你领用材料不是生产产品的吗,是销售的?
我们是服务业
服务业,领用材料,目的只有结转成本,没有其他用途