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A公司的股东是法人股东B,100%控股,5月份A向B公司(小规模纳税人)分配了利润6.8万,想问一下B公司收到的6.8万,需要缴纳哪些税款

2024-07-01 09:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-01 09:19

B公司收到A公司分配的利润6.8万元,是否需要交税需要根据具体情况进行分析,以下是一些可能涉及的税费: 企业所得税:若B公司属于“居民企业”,根据《企业所得税法》规定,居民企业间股息、红利等权益性投资收益免缴企业所得税,因此B公司不需要缴纳企业所得税。若B公司不属于“居民企业”,则需要缴纳企业所得税。 个人所得税:如果B公司是合伙企业,个人合伙人需要缴纳个人所得税,具体税率按行业不同而不同,可以咨询当地税务部门。如果B公司不是合伙企业,则不需要缴纳个人所得税。 增值税:企业取得被投资单位的分红款一般不交增值税,但如果B公司将这6.8万元分配给个人或者企业,就要缴纳增值税。 印花税:印花税的话一般都是在一些涉及经济交往的书面合同当中才有交印花税的,而且只需要交一次印花税,但是股东分红这必然是每年都会发生的,只要公司有利润可言,股东就可以分红。而且分红之前,公司就应该先把这部分税费都交完了。

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快账用户1132 追问 2024-07-01 09:26

B公司是居民企业,不是合伙企业,那这个收到的6.8万暂时不做任何处理,,那是只需要缴纳印花税就可以了吗,会计分录是借银行存款,贷:投资收益吗,

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齐红老师 解答 2024-07-01 09:36

同学你好 对的 是这样的

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快账用户1132 追问 2024-07-01 09:37

印花税是什么税目呢

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齐红老师 解答 2024-07-01 09:41

同学你好 是营业账簿印花税

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快账用户1132 追问 2024-07-01 09:58

6.8万属于从被投资企业收到的利润分配,也不属于营业账簿这个税目啊

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齐红老师 解答 2024-07-01 10:03

如果是分红给企业那就不用交税

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快账用户1132 追问 2024-07-01 10:04

那就是收到分配利润的企业不用交税,企业所得税和印花税都不用交

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齐红老师 解答 2024-07-01 10:10

同学你好 对的 是这样 收到分红的企业不用交税

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相关问题讨论
B公司收到A公司分配的利润6.8万元,是否需要交税需要根据具体情况进行分析,以下是一些可能涉及的税费: 企业所得税:若B公司属于“居民企业”,根据《企业所得税法》规定,居民企业间股息、红利等权益性投资收益免缴企业所得税,因此B公司不需要缴纳企业所得税。若B公司不属于“居民企业”,则需要缴纳企业所得税。 个人所得税:如果B公司是合伙企业,个人合伙人需要缴纳个人所得税,具体税率按行业不同而不同,可以咨询当地税务部门。如果B公司不是合伙企业,则不需要缴纳个人所得税。 增值税:企业取得被投资单位的分红款一般不交增值税,但如果B公司将这6.8万元分配给个人或者企业,就要缴纳增值税。 印花税:印花税的话一般都是在一些涉及经济交往的书面合同当中才有交印花税的,而且只需要交一次印花税,但是股东分红这必然是每年都会发生的,只要公司有利润可言,股东就可以分红。而且分红之前,公司就应该先把这部分税费都交完了。
2024-07-01
同学你好 实收资本印花税:如果 A 公司注册资本未缴足,在注销时需要缴纳印花税。 账本印花税:公司在运营过程中使用的营业账簿,在注销时需要缴纳印花税。 A 公司注销时: 企业所得税:若有清算所得,可能需缴纳企业所得税,一般税率 25%,符合优惠条件的按优惠税率算。 个人所得税:向 B 公司分配剩余资产时不用交;B 公司向 C 分配时,相当于 A 公司累计未分配利润和累计盈余公积中 C 占股部分按 20% 交。
2024-12-27
您好,个人股东收到分红需要20%缴纳个人所得税。 相关:根据《个人所得税法》一般来说企业的税后利润应当分配给股东。而股东取得的利息、股息、红利所得也应该征收个人所得税。   股东分红缴税计算方法:   1、个人股东按照应得红利的20%缴纳个人所得税。   2、从上市公司得到的分红可以减半缴纳征税。   3、外国人取得的红利无论是否为上市公司,都不需要缴税。   4、居民企业从其他居民企业取得的投资分红收益为免交税收。   5、境外非居民企业股东从中国居民企业取得2008年及以后的股息,按10%的税率缴纳企业所得税。
2023-03-27
你好 不可以,直接分给B公司
2022-01-06
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