您好,会计上能算的,会计利润亏了90,但要调增100,就是税法利润盈利了10 2.如果年度折旧1,会计利润减少1又调增1不影响,假如折旧了5年,就是调增5,我们卖时亏10-95=85,要调增95,还是盈利了10
企业要卖掉以前年度买的车辆,当时买车做的是 借 固定资产 贷 银行存款 然后直接转成本 借 管理费用 贷 固定资产 (没有任何折旧 按照财税文件多少价值以下固定资产可以直接计入成本,企业没有营业成本只有管理费用) 以前年度已经结账了,所以现在已经没法改掉 只能做分录把它转出来… 转出来的话 就只能 借 固定资产 贷 管理费用 这样对吗?(麻烦老师看到这里 管理费用要转出来吗?转成固定资产吗?) 然后要卖掉这辆车的话 是不是要先提折旧?之前老师回答说 借 未分配利润 贷 累计折旧 那这里的未分配利润 是从哪里来的?如果直接 借 固定资产 贷 未分配利润 那上面的那个管理费用是不是就没有转出来? 请老师详细讲一下好吗?几个字的回答 真的看不懂
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
不知道怎么解决问题是上个会计在去年每个月工资提2万也发2万,但是个税就申报5千,然后呢年底就多提工资5万和一万多的福利费?工资是假的福利费也是假的,她这样做了意思就是为了利润亏损状态,如果要调增企业所得税7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是骂死了这个会计了,现在疫情这个小芝麻公司每个月才几万元收入还要交税,有没有什么方法可以不交这个税,还有又计提假工资假福利费6万元,老师像这样的情况我也只能补一些福利费发票,那个工资怎么处理不交税或者少交税?
公司有台机器,100万买的,没有发票,但是被我入账了。平时没提折旧。 现在10万卖掉的话,这个亏损按正常是记资产处置损益,未分配利润就少了90万, 但是如果按每年提折旧,年报在调增的话,好像不仅要交税,而且未分配利润不会少这么多。 这里面为啥有这么大差别,还是说这个亏损不能算。。
由于第一年开始就向一家农资公司购买肥料现在欠款包含利息大约38万元左右一直处于未付状态,现在农资公司在法院起诉要求支付这笔肥料款 现在公司处于被强制执行中,由于亏损严重导致五个股东的入股资金都不足500万元的比例 只够当时计划的350万元的比例 各股东入股资金也各有差异一些多一些少,现在出资少的股东拿不出钱出资多的肯定也不愿意继续出了,像这种情况的话法院会怎么做?是如果申请破产法院会按照注册资金来执行吗?由于蔬菜种植所用到的都是消耗品我们现在的固定资产只有当时购买约10万余元的装菜胶框,还有一座冷库这些会不会被拍卖,但是由于冷库占地是租用的已经几年没有付租金这种情况能执行下去吗?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
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老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
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税法不认吗。 那我是还不如不入账,入账了清理还要交税,当时就不应该入账
我能直接红冲我当时入账的凭证吗, 但是这样和税务系统的申报的报表就产生差异了,有问题啊。
您好,税法是不认的,红冲当时分录银行不平呀,挂在账上好,处置年调增
银行不平倒是没事,有不少其他应付款。就是怕和税务里报表产生差异风险。 那无票的机器最好是不入账吗?
您好,入账,因为其他应付款要平,处理时调增一次解决,不要做固定资产,记库存商品,也不用折旧了
那我现在已经入账的这个就没办法了吗,只能按正常的开票交税?
您好,嗯呢,我们也没折旧,调增就好了