您好,股东变为公司是股东把股权转让了,转让价要考虑未分配利润的,就是老股东要交个税了
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
嗯,是的,老师就是说你假如说我这个公司未分配利润是4万,嗯,然后嗯但是我实际转让的价格比如说就500块钱,那我以500为基数交这个税,可以吗?
您好,不是的,转让价不是我们自已想订多少就订多少, 未分配利润为正时,转让价不能低于 投入本钱%2B未分配利润*份额 新股东印花税=转让价*0.05%*50% 老股东印花税=转让价*0.05%*50% (个人)老股东个税=(转让价-原投入本钱-转让价*0.05%*50%)*20% (个人)老股东的投资收益并入利润总额交所得税
老师,你好,这公司注销的时候,我我做一个分录,把未分配利润给调少了,如果不看账的话,嗯,是不是嗯也没什么太大问题呀,也不会被发现了
您好,能让他们看不出来才好,因为我们要少交税了,发工资嘛
好的,老师就是说最稳妥嗯也算是有效的办法,就是每年适当的发个几大大几千~1万的工资,是吧?就是这个度自己衡量这个是更为稳妥一些,是吧?请6
也不会那么太复杂
老师你好,或者是用这个呃未分配利润去购买呃公司需要的一些东西,比如说买汽车,是吧?或者买了一些大型设备,嗯,这样也可以把这钱消耗出去,对吧?
是这种的用的也比较少,还是发工资嗯就是用的多一些,
您好,要注销了还买设备不合适,还是发工资吧,员工又不走,发工资还正常
好的,老师,如果要是发工资的话,公司一年可能都没有收入,这一年得亏多少?这才算不会让税务局就是注意到啊有没有一个亏损的范围1万以内呀,还是1万~2万都可以呀?
您好,这个我们没有把握的呀,都在税务专管员的个人判断上,