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小规模纳税人,4月收到的普票,6月因为销售折让部分红冲,每个产品红冲了一部分金额,收到这张红字发票应该怎么做完整的会计分录呢?

2024-06-28 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-28 14:52

借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数

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快账用户1321 追问 2024-06-28 14:59

跟退货一样哇,只需要在摘要栏写清楚销售折扣就可以了哇?

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齐红老师 解答 2024-06-28 15:01

是的,就是那样做就行

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借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数
2024-06-28
你好,那这个产品是几月份销售出去的?你准备生了一般纳税人抵扣增值税吗?如果是的话,借应付账款,贷库存商品, 借库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
2024-08-01
您好 请问当时收到发票的时候分录怎么写的
2021-01-11
让对方再按折扣过的金额开发票过来就可以了,确实你们统计确认他们就只能全部冲
2024-04-11
11 月红冲 9 月普票时,先冲减 11 月的收入和增值税(销项税额用负数表示冲减),同时冲减之前 10 月计入营业外收入的减免税款,通过借记营业外收入 - 减免税款,贷记应交税费 - 应交增值税(减免税款,用负数表示冲减)来处理。
2024-12-19
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