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老师您好,我做工资表有个员工要暂扣10%,也就是400元,这个钱我每个月按时扣,然后发工资的时候也扣除了,今天才发现2月的时候我暂扣数字不合适,扣少了,但是我发工资的时候是咱按正确的数字扣除后发的,现在账上钱少了,老师这种情况我应该怎么处理呢

2024-06-27 17:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-27 17:25

您好,实发是对的,就是我们工资表里给他的工资做少了,把这个(扣少)补上,账就对了

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快账用户3299 追问 2024-06-27 17:34

老师那就是我原来做账是借其他应付款-xx,然后我现在补着扣也是做其他应付款xx,是这样的老师对吗

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齐红老师 解答 2024-06-27 17:37

您好,这个余额在贷方吧,我们是欠员工的10%

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快账用户3299 追问 2024-06-27 17:38

是的老师我刚表达错了,在贷方

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齐红老师 解答 2024-06-27 17:38

哦哦,我们现在补一个 借:管理费用等-工资  贷:庆付职工薪酬-工资 借:庆付职工薪酬-工资   贷:其他应付款-xx 这样欠的钱就对上

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您好,实发是对的,就是我们工资表里给他的工资做少了,把这个(扣少)补上,账就对了
2024-06-27
你好,这个月正常申报,正常缴纳,你发下一个月的工资再多扣除。
2021-11-09
对的,是的,是这么做的。
2023-04-05
同学,你好 差额计入营业外就可以了
2022-12-17
借其他应付款,贷,应付职工薪酬, 借,应付职工薪酬,借,管理费用工资负数
2025-01-03
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