您好!之前申报有没有报无票收入,
老师,请问:在21年9月对方公司转了一笔款进来,我们这边一直没有开发票给对方,之前记了预收账款,现在如果不开票做无票收入的话,怎么处理?
老师,我们账上预付款里面,1.绿色标记的部分是前几年遗留的问题,没有票,之前的会计挂在那里。2.红色标记的部分是去年入账的,应该做费用,做错了挂预付去了。我想问下我现在想处理这些问题,怎么做比较好
老师 我想问下 以前的账务都在代账公司做的。然后发现 21年有一笔18万的其他应收款—-个人 的期初余额 。然后我在19年20年 都没有发现这个人有挂过账。 银行流水也没有这一笔。现在我应该怎么处理呢
老师 我想问下 以前的账务都在代账公司做的。然后发现 21年有一笔18万的其他应收款—-个人 的期初余额 。(有可能是代账公司入错期初余额)然后我在19年20年 都没有发现这个人有挂过账。 银行流水也没有这一笔。现在我应该怎么处理呢
老师,这边代账公司有一家小规模,之前的会计没有录凭证,只是申报。然后前几年的银行流水有无票收入,我现在做账做的预收账款,现在做到24年预收账款有30万了,请问这个问题怎么处理比较好?
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求
肯定没有的,所以我现在在纠结这个账务怎么做?
您好!更正申报。到税局大厅填写正确的申报表,更正申报,需要补交税款并支付每天万分之五的滞纳金。