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比如2022年是筹建期,筹建期计入长期待摊费用500万,其中10万为业务招待费,其中百分之四十应调增,即,4万需要纳税调增,这时500-4=496万是可以一次性扣除或者分期摊销的长期待摊费用,对吗?做记账凭证时,这4万怎样才能抹去呢?谢谢

2024-06-26 21:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-26 21:35

其他的都有发票吗 都能抵扣的吗 做账一次做管理费用开办费 汇算清缴调增 账上不影响

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快账用户6532 追问 2024-06-26 21:37

都有发票,我想计入长期待摊费用费用,只是这减少的4万记账凭证时怎样做账?

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齐红老师 解答 2024-06-26 21:41

不用单独做账上,还是做管理费用。开办费借管理费用开办费 贷长期待摊费用 调表不调账,账上和普通的业务是一样。

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其他的都有发票吗 都能抵扣的吗 做账一次做管理费用开办费 汇算清缴调增 账上不影响
2024-06-26
同学你好 如果咱们已经在2022年调增过,给税务解释一下就可以。
2022-11-01
同学你好 稍等我看下
2023-03-13
同学你好 要做分录吗
2023-04-10
同学你好 这个是商贸公司吧 按照商贸公司的来
2023-04-11
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