会在总表上自动一有这′个金额
老师 您好 我们是一般纳税人 上个月交的增值税开票系统维护费 报税的时候 应该都填哪几个增值税申报表呢 谢谢
老师你好,我单位处置房屋,做固定资产清理最后借方资产处置损益余额146万。但是当月我们开具发票,差额征税收入139万,这个139万怎么做账啊,我们在增值税申报表5%收入按139万填的,企业所得税申报表没填。要是在企业所得税申报表填在哪填
请教老师,我们7月底有一笔出口业务,需要确认收入,我们是外贸企业,请问申报增值税时,往哪些表里填数据,分别是哪个位置填,谢谢老师
老师,你好,一般纳税人简易征收的3%的也还是按照1%来缴税增值税。对吗?如果是,申报增值税时候应该填哪个减免表
我公司一般纳税人,本月销售使用过的汽车一辆,按13%缴纳增值税,未开票,申报时,不含税金额和增值税额填在附表一哪个位置?主表中,应税货物销售额包含这个固定资产清理不含税金额吗?
固定资产清理的当月,可以计提折旧吗?谢谢老师
这一道题目为什么D=F
老师好,上月增值税销项小于进项,有留底税额,在结转增值税的时候,需要将销项减进项的差额结转到应交税费-未交增值税的借方吗?
公司发购物卡给员工,是计入应付职工薪酬福利费吗,请问需要员工缴纳个税吗?
小规模纳税人出租房屋,公司按租赁合同租金缴纳了增值税及附加,合同规定租户需承担50%的税费,在第二年付,可以放在第二年的营业外收入其他收益吗
合伙人2024年的工资做账,借利润分配预分配利润,贷银行存款,现在结转本年利润时未分配利润和预分配利润借方都有余额怎么结转
合伙人2024年的工资做账到利润分配预分配利润科目,现在结转本年利润时怎么结转未分配利润和预分配利润
老师工资的个税如果是老板本人,任职受顾日期从什么时候开始
请教各位,24年年底计提奖金16万,25年1月实发168000元。如果我反结账24年12月的账,更正财务,我当时交了所得税,如果反结账补提税金会导致所得税款变小。她这个情况可以补计提8000在1月不,然后2025年汇算清缴时把张载金额和实际发放都填16万,可以吗
如果这个月只有进项,没有销项,需要结转增值税吗?老师
具体是哪张表哪俩位置呢
这还有4张
最后一页
是不是这个附表4,本期发生额带出预交增值税,我手填本期实际抵减税额后,更新主表用于抵减
28行那里会自动有个金额