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我公司一般纳税人,本月销售使用过的汽车一辆,按13%缴纳增值税,未开票,申报时,不含税金额和增值税额填在附表一哪个位置?主表中,应税货物销售额包含这个固定资产清理不含税金额吗?

2024-05-06 19:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-06 20:01

附表一13% 销售货物 未开具发票第五六列 主表第一二行填写 包含

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快账用户2644 追问 2024-05-06 20:20

这样的话,增值税申报主表本年累计销售额与利润表营业收入本年累计数不一致,需要处理吗?

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齐红老师 解答 2024-05-06 20:22

可以处理也可以不处理呀,但是最好处理

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快账用户2644 追问 2024-05-06 20:24

怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-05-06 20:27

借银行存款 贷固定资产清理清理, 应交税费 把固定资产清理改成其他业务收入就可以了

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快账用户2644 追问 2024-05-06 20:42

如果入账用其他业务收入,那固定资产清理结转营业外支出或营业外收入的金额也变了,差额就是入其他业务收入的金额

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齐红老师 解答 2024-05-06 20:46

是的,对的。借营业外支出,贷固定资产清理,这个就是固定资产原值减去折旧之后的金额。

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快账用户2644 追问 2024-05-06 20:51

还是不清楚怎么处理增值税申报主表销售额本年累计与利润表营业收入本年累计数不一致,用其他业务收入的话,结转营业外支出或收入跟正规做账结转数就不一样了

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齐红老师 解答 2024-05-06 20:52

借银行存款 贷其他业务收入 应交税费 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理 完整的给你写出来了,还有哪一个不明白吧?

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快账用户2644 追问 2024-05-06 21:07

借:银行存款4000, 贷:其他业务收入 3539.82, 应交税费-应交增值税 460.18, 借:固定资产清理2000, 累计折旧48000, 贷:固定资产50000 最后怎么结转?借营业外支出2000贷固定资产清理2000? 如果不用其他业务收入,应该是借固定资产清理1539.82,贷营业外收入1539.82

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齐红老师 解答 2024-05-06 21:16

是的 对的 是的 是的

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快账用户2644 追问 2024-05-06 21:18

最后结转哪个对?都是对的?

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齐红老师 解答 2024-05-06 21:19

要想一致的话,你就按照2000来转,你不想一致的话,你按照1539.82 自己选择。

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附表一13% 销售货物 未开具发票第五六列 主表第一二行填写 包含
2024-05-06
你好,按照准则的话是正确的,没有问题啊。
2023-08-08
您好 开具了发票 不含税金额填写附表一 跟单位销售货物开具发票一样填写增值税申报表 企业所得税的营业收入   填的没有包含固定资产清理的不含税销售额8837.58元 这样对的哈
2024-04-14
你好,因为账上你是记入固定资产清理进入到营业外收支里面去的,不是进入的主营业务收入。
2024-10-11
您好,填写第三行,应税劳务销售额
2021-01-15
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