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老师是内账,收到工程公司微信转账现金,是让代发给我们工地上工人工资的。备注:问老板就说是工地工人工资,做费用就行,前面也没挂账,老板说也不是收入,)1、收到工程公司个人微信转现借:库存现金2340贷:其他应付款-老板(工程公司微信转现)23402发放工资时:借:工程施工-工人工资2340贷:库存现实2340老师:这么做分录对吗?

2024-06-25 21:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-25 21:47

同学您好,微信余额应该是计入其他货币资金哈,但因为是内账,如果微信转账之前也都是走现金科目那就没啥大问题,自己看得明白和解释得清楚即可。

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同学您好,微信余额应该是计入其他货币资金哈,但因为是内账,如果微信转账之前也都是走现金科目那就没啥大问题,自己看得明白和解释得清楚即可。
2024-06-25
转给你借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款
2024-06-25
工程公司微信转账给你,这个是借款的吗?他为什么要给你们钱?如果是借款的其他应付款。
2024-06-25
您好,其他应付款-老板   就是挂老板的往来,我们欠老板的,
2024-06-25
您好 请问什么原因要收回 发放的时候分录怎么写的
2024-06-25
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