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老师,您好,往年一张发票被认定为虚开,做进项转出,补交企业所得税,账务处理如何做

2024-06-24 11:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-24 11:54

您好,
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户8353 追问 2024-06-24 11:55

是一张库存的进项票,

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齐红老师 解答 2024-06-24 11:57

这个减少成本就可以了
借:主营业务成本
贷:应交税费-进项转出

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快账用户8353 追问 2024-06-24 11:58

那原先入账的库存商品怎么办

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齐红老师 解答 2024-06-24 12:06

库存商品也是虚增的,是吧

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快账用户8353 追问 2024-06-24 12:11

是的,以前年度已经结转到成本了

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齐红老师 解答 2024-06-24 12:14

借:主营业务成本
贷:库存商品
应交税费-进项转出

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快账用户8353 追问 2024-06-24 12:38

以前年度也用主营业务成本吗,

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齐红老师 解答 2024-06-24 12:38

金额不大可以,金额大用利润分配-未分配

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快账用户8353 追问 2024-06-24 12:40

那这个库存商品是正数还是负数,

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齐红老师 解答 2024-06-24 12:41

按我上面的分录是正数

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快账用户8353 追问 2024-06-24 14:06

借主营业务成本(正数),贷库存商品(正数)进项转出(正数)

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快账用户8353 追问 2024-06-24 14:07

这不是结转成本的分录吗,然后呢,

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齐红老师 解答 2024-06-24 14:14

这样就是冲平了呀,库存商品,成本,税都转出来了呀

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快账用户8353 追问 2024-06-24 14:27

不是应该把这部分库存从主营业务成本中转出来吗,相当于没有这部分成本,为什么主营业务成本还是正数

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齐红老师 解答 2024-06-24 14:33

你直接做进项转出的分录,虚开的更正汇算清缴的表调增交税

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您好,
借:费用或成本
贷:应交税费-进项转出
2024-06-24
借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-01-20
你好同学,这个要转回主营业务成本里同学 借:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2021-01-26
您好! 进项税额转出 借 应交税费=进项税额转出 贷 应交税费 进项税额 同时 借 主营业务成本或管理费用 销售费用 贷 应交税费-进项税额转出 补交的所得税 借 所得税 贷 银行存款 滞纳金 借 营业外支出 贷 银行存款
2020-10-23
直接按税务文书做账务处理,补交增值税及增值税附加税,以及企业所得税,还有就是欠缴税款的滞纳金。 计入“以前年度损益调整”科目核算。
2021-08-10
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