你好,不需要预缴增值税附加税。其他的需要。
老师,建筑工程现在不开外管证了,改跨区域涉税事项报告了吗?报告是在公司注册地登记还是到项目所在地登记,如果要开票是不是要先预缴税款了才能开票啊,还有发票是在项目地领发票吗?如果小规模纳税人开普票金额一季度不超过30万是不是不用预缴税款啦
你好,老师,请问下小规模建筑公司要是有异地项目,一季度超过45的话需要开跨区域外销证么?异地是预交多少的税?不超过的话需要开外销证么
公司是建筑公司小规模,开具建筑服务发票,当季度开票超过30万,跨区域提供建筑服务开票没有超过30万,这家公司还需要到跨区域地点预交税费吗?
老师好,小规模公司在外地干活,跨区域 小规模,超10万,3%减按1%开具,剩余季度申报补交就行 不超10万,不用开外管证,也不需要预交 是这样吗
老师您好!小规模建筑公司,有个跨域项目,每个季度没超过30万收入,需要做跨域预缴预申报吗?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
开票前需要预申报吗?
你好,增值税附加税不需要预申报。不交的,不用申报。
做了跨区事项报验,后面直接开票就可以是吗?
是的对的是的对的。
超过30万就需要预缴预申报是吗?
是的对的是的对的。
这个项目是长期的,前面的季度没超过,现在又超过了,是不是超过的季度就做预缴预申报
你好,之前没有超过不用交,后期超了再交,那就是了一个季度一算
好的,明白了,非常感谢老师
不用客气,工作愉快。