您好 收款 借 银行存款 贷 预收账款 按月确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
如果预收一笔学费,借预收账款,袋主营业务收入。分期确认学费收入呢!会计分录怎么做!
收到物业费会计分录怎么做,借银行存款贷方什么科目,收的是一年物业费,收入怎么确认?是分摊到每个月确认收入吗?如果是开具一年的发票是不是一次性确认收入,有点不要发票这种收入怎么确认
老师如果公司收到分包技术服务款100万,合同是1年,怎么确认收入,放待摊费用怎么做分录
老师,去年的结构性存款利息收入我们没有确认销项,如果现在确认的话,怎么做分录呢?去年分录,借银存,贷财务费用利息收入。现在怎么做呢
老师,物业公司收到的物业费一年的,怎么分月确认收入呢?
老师,先进先出法怎么算的,可以举个例子吗,谢谢
请问老师,企业汇算清缴里的职工薪酬及纳税调整表里的社保指的是单位承担部分还是单位和个人承担的合计
老师,税种名称是其他收入是什么呢?
老师你好!捐赠用途应怎样填
老师,先进先出发怎么算的
老师内账也是要用系统写记账凭证吧,还是说内账就是自己用表格根据业务来做的
老师你好!出纳可以兼复核吗?
如果上期留抵进项1000,本期销项3000,进项1500,月末应该怎么结转未交增值税
老师,用自营产品送礼怎么入账,还有分录?
公司有未开票收入,应交税费/增值税4161.9元,但实际交了4161.91元,多发0.01元,造成本科目期末余额借方0.01元怎么处理?