你好,最好还是设一个科目,同一个客户用一个往来就行。到时候你们查的时候,只查一个往来科目。你这样查两个科目的话,你得需要自己计算,你得看一下他欠你的钱,还是你欠他的。
老师你好,我们之前和一家公司合作做项目挂的“应收账款” 但是平时电费也是用他家的。这次付了一笔电费,没有收到发票。我应该是挂应收账款,还是重新设置一个科目挂其他应收款。
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
老师你好请问我有一家客户在我们家做钢结构,我做到应收账款科目,现在他家又跟我们签了一个劳务合同,给我们做劳务,我们付款给对方,我要不要设其他应付款科目或者应付账款科目做账
郭老师,一家客户,我们要应收账款,然后也有他家的应付账款,是设两个科目,还是设一个就好
郭老师请问下,公司一个客户让我公司给维标,然后保证金从客户都公户打到我公司公户,然后我公司在付这个保证金,这个客户从我家进货,原来走的都是应付账款,那么这种情况我还用在设置一个其他应付款科目吧
老师,我们公司名下卖车,贷款还有一部分,是公司法人贷款,法人需要先把剩余贷款付完,才能转售,那法人剩余贷款还完,我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去,卖的车款需要打入公户?
郭老师,民间非营利组织,发现前任财务多做了一笔收入,然后费用重复计算了这个现在怎么做呢跨年了现在怎么做账
我去年12月支付一笔境外费用Api审核费,当时没代扣代缴所得税,在今天4月补交了税款,今年汇算用调增吗?
年底存货盘亏,暂时放在待处理财产损益,但我看资产负债表中没有这个科目,应该放在哪里?暂时不想入管理费用,不想进损益。
固定资产提折旧,如果设备需要安装,是达到预定可使用状态的下月提折旧,还是购入的下月提折旧呀?
老师你好,帮我看一下我的中级会计师的课程明年开课可以吗?
为什么2025年2月10号,又退回两件属于非调整事项。
国家信息公示系统,解散事由填写时,公司股东会在6月决议解散,系统已经公示了,这个决议时间还能变更吗?现在能成立清算组吗?
老师 此题正确答案是B 但是为什么用24000除以6呢
老师,上年的凭证装订了,现在又补附件,直接付粘贴单后边可以吗?因为付粘贴单上得增加张数
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看余额欠多少再开那个金额进来,还是收和付票都照开
对的是的,是这么做的。
是按余额,谁欠谁开,还是按业务,谁供应货谁开
你好,这个不要看余额,开发票。余额是为了付款的,如果是应收账款,你挂着的话,借方余额表示他欠你的,他需要给你钱。然后开发票是看你们之间开销售的业务。
他销售给你,你销售给他,分别开发票的。
好的,明白了,谢谢
不用客气,工作愉快。