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我公司寄出商品A,售价1000元,成本700元,物流公司原因损坏了,按照1000元进行赔付,从后期结算快递费里扣除,结算快递费了,要付2000元,扣除了赔付费,实际支付了1000元。各过程会计分录怎么做,物流公司应该给我们开2k还是1k的发票?

2024-06-18 20:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-18 20:19

您好,以下是各过程的会计分录: 寄出商品时: 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 同时,结转成本: 借:主营业务成本 700 贷:库存商品 A 700 商品损坏收到赔付时: 借:其他应收款 1000 贷:应收账款 1000 结算快递费时: 借:销售费用 2000 贷:银行存款 1000 其他应收款 1000 关于物流公司应开具的发票金额,应该是 2000 元。

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您好,以下是各过程的会计分录: 寄出商品时: 借:应收账款 1000 贷:主营业务收入 1000 同时,结转成本: 借:主营业务成本 700 贷:库存商品 A 700 商品损坏收到赔付时: 借:其他应收款 1000 贷:应收账款 1000 结算快递费时: 借:销售费用 2000 贷:银行存款 1000 其他应收款 1000 关于物流公司应开具的发票金额,应该是 2000 元。
2024-06-18
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2024-04-16
你好,学员,稍等一下
2022-11-10
三)南方建筑公司2021年1月承包了某单位的办公楼工程,合同工期1年6个月,合同总价款300万元,采用按工程进度结算(该公司实行建造合同准则)。为此,公司成立了项目经理部。税率9%。2021年在施工过程中发生下列业务: (1) 领用库存新挡板一批,成本10000元,档板按10个月摊销,每月末摊销挡板1000元。分别作领用挡板、其中一个月的摊销挡板的分录。 借工程施工-物料1000 贷原材料1000 (2) 工程耗用材料100000元。(材料按计划成本计价,材料成本差异率为2%) 借工程施工-物料100000%2B100000*2% 贷原材料1000000 材料成本差异100000*2% (3) .从恒达公司租入施工机械3台用于办公楼工程施工,本月应付租金3000元尚未支付。 借工程施工-租赁3000 贷应付账款3000 (4)项目经理部发生工资3000元,以现金支付差旅费、水电费800元(无专票)。 借工程施工-人工费3800 贷应付职工薪酬3000 库存现金800 (5)年末,按工程进度开出工程价款结算帐单,本阶段应收工程款250万元(不含税),扣除1月预收的160万元,实际收到115万元。 根据以上业务分别编制会计分录。 借预收账款160 银行存款115 贷主营业务收入250 应交税费应交增值税
2022-06-15
你好 1 借,原材料102000 借,应交税费一应增进13180 贷,应付账款115180 2 借,在建工程20000 借,应交税费一应增进2600 贷,银行存款22600 3 借,在建工程4000 贷,银行存款4000 借,固定资产24000 贷,在建工程24000 4 借,银行存款12 贷,实收资本10 贷,资本公积2 5 借,固定资产清理6 借,累计折旧6 贷,固定资产12
2020-07-12
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