1.销售商品时:借:应收账款 498贷:主营业务收入 498 2.收到款项时:借:银行存款 478销售费用 20贷:应收账款 498 3.开具优惠券发票时:借:销售费用 1.2贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 1.2
我们公司在自己开发的一个平台上开通了一个京东的购物接口(与京东签订了实物销售合同),我们的客户在这个平台上下单购物。货款由我司对公账户先预付给京东,京东再发货给我们的下单客户,我们跟客户收的是现金。每一个订单另收3元,订单上的货物按京东售价原价收取我们客户的。一年下来的订单总价也就6万多一点。客户也只有1个。现在我们收到京东发票了,准备开普票给客户,请问开票单价与进货价相同可以吗?另收的3元开服务费普票给客户,这样操作可以吗?
我们公司在电商平台销售货物,推出了买3赠一的活动,单价是498,买3赠一给客户发4桶货,一共收对方498*3=1494的货款,但是实际是给对方发了4桶货,那给对方开票怎么开比较合适呢,赠品那一桶要单独体现出来吗?还是说直接用1494/4=373.5作为单价,数量是4桶来开票呢?
老师你好。我们是一家电商公司。在京东销售平台出售一件商品,实际价款是331,但是因为客户使用了京豆10,所以他最后支付的金额是321,后续京东会让我开具10京豆的发票给他。他会回去相应的款项,那我想知道我在确认货物收入是按照321还是331
我们公司在京东平台上卖的货,售价498,但是买家用了京东平台给的20元的券,买家实付478,我们后台实际收款也是498。但是后期我要给京东平台开这20元优惠券的发票,开6个点的权益工具发票,那我现在给买家开票,按498开还是按478开呢
我们公司的京东店铺给顾客开票,是按实际收款金额开还是按后台导出来的结算金额开呢?因为京东会给客户发一些优惠券,所以实际结算金额会显示的比收款金额少,然后我们每个月还要给京东平台把这不分享优惠券发票开出来
您好,以往年度的费用科目挂错了,不涉及纳税事项,可以不调整了吗?金额也不大一万多吧
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务税目的专票可以进项抵扣吗
1月做12月账需要将损益结转为未分配利润,那2月做1月账的时候需要将未分配利润挪过来吗
老师您好,现代服务税目的专票是可以进项抵扣的对吗
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务的专票可以抵扣吗
老师您好,生活服务税目下的居民日常服务是不可以进项抵扣的对吗
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。
开优惠券发票的分录不对吧,我给京东开的权益工具发票是20
你看看你写的分录能平吗
借销售费用 贷主营业务收入 贷销项 这样