你好!这个是看主管单位的要求的
老师好,我们是自收自支事业单位,效益不太好,有员工调到其他的事业单位,我们单位社保单位部分有欠款,单位交不上,那个调出人员要自己一次性把单位部分补交,单位分期把钱付给他,账务我怎么处理
你好老师,我单位是全额拨款事业单位,2022年11月财政局拨付了一笔项目资金,当时财务会计:借:单位管理费用,贷:财政拨款收入。预算会计:借:事业支出贷:财政拨款收入年末,财政局说一般公共支出超了,需要将这笔支出调到存量资金中列支,这个分录应该怎么做呢?谢谢
老师,我们单位和另一个单位合作,由于他单位无法用支付宝花呗收款,便让我单位代为收款,但是发票是由他本单位自己开的,请问:结算的时候,我单位是直接把款转给他单位吗?还需要开票,凭票付款吗?
你好,老师。我们是事业单位,上年有同部门单位合并到我们单位,今年收到财政拨款有这个单位的钱,然后开收据又转给了他们,请问贷方记零余额账户用款额度,借方该怎么记呢?
你好老师,我们是自收自支事业单位,收到财政拨款或者同级其他单位转账的时候需要开收据吗?
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
主管单位是指我们主管单位吗?
你好,是的,是你们的主管单位。