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4月份收到一张增值税专用发票,以进项抵扣,对应此发票5月份对方开了红字发票,又开了一张正常发票,金额不变,会计怎么处理?5月份的进项发票我要做进项抵扣吗?

2024-06-13 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-13 12:01

你好,账务你做一份进项税额转出,然后再按新发票入账一下,这样跟增值税申报就对上了,。申报也要做进项转出,然后新发票勾选抵扣

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你好,账务你做一份进项税额转出,然后再按新发票入账一下,这样跟增值税申报就对上了,。申报也要做进项转出,然后新发票勾选抵扣
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