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挂靠公司中的收到全额款项,例如:收到8000元,有3000元收入,另外5000元要转给其他人。请问怎么做分录?等于是给红包给对方,届时要转到老板的账户,然后再取现金出来给对方。 我们做内账要怎么做的?内账那5000元,可以这样子做吗?借:银行8000 贷:主营业务收入3000 其他应付款-张三5000?但是这些钱都得转到老板账户取现金出来,这分录是:借:其他应付款-张三5000 贷:库存现金5000 这样子做可以吗?

2024-06-12 20:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-12 20:06

您好 请问是不是收入8000但是要给其他人好处费5000

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快账用户9495 追问 2024-06-12 20:09

是的,最后老板的公户取出5000元现金给对方。现在老板的公户的钱不好核对,因为涉及太多这种。我有点分不清,哪笔好处费是否已经给了

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齐红老师 解答 2024-06-12 20:29

借 银行存款8000 贷 主营业务收入8000 转给老板后 借 其他应收款-张三 贷 银行存款 然后凭老板转出后回单 借 销售费用 贷 其他应收款-张三 这样就好区分了

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您好 请问是不是收入8000但是要给其他人好处费5000
2024-06-12
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
那你这样的话,法人得还你们的钱法人同意吗?
2024-04-05
对股东张三可以通过一个科目来核算(其他应付款或其他应收款)
2023-06-13
同学你好 这个之前没有做其他应收款吗 现在收到冲其他应收就行了
2021-11-25
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