您好,你是不是没有提交这个?
请问一下老师知道报名中级会计考试时需要上传工作证明吗?我只看得到工作年限,不记得写的那一月哪一天了,我现在需要改信息采集的资料,不然和报名年限对不上
老师,你好,我想问一下我之前在一家公司工作了几天就离职了,在这几天我去税务局申请代开专票把身份信息采集录到了这家公司,我今天才知道他们没有删减我的信息,我想问一下我可以拿身份证去税务做删减吗?
老师好,营业账簿印花税信息采集完了,怎么交款呢?在哪个界面呢?刚才采集完了,因为电脑太卡,找不到那个界面了,答过的老师请先不要接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢
老师好,营业账簿印花税信息采集完了,怎么交款呢?在哪个界面呢?刚才采集完了,因为电脑太卡,找不到那个界面了,答过的老师请不要再接了!! 谢谢
老师,我请教你一个问题。这是什么情况? 我们是山东的一家企业,然后老板去北京买了一套商铺。因为是首次在北京买房,他本人去北京进行税务大厅进行税务信息采集了。我用我们公司的税号,老板的手机号码和密码登录,但是它显示这个,你知道怎么处理吗?这是哪里出了问题,我就是登录不了
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
提交了啊,在哪里查看
您可点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财产和行为税合并申报】—【财产和行为税纳税申报】,点击房产税后方的【税源采集】
我提交了,一打开又显示新增
确定提交了吗这个?如果提交了这个地方不会显示的呀