你好!是的,就是这样了
个人给我公司提供一次劳务,劳务报酬一万六,公司支付劳务报酬时需要给他申报劳务报酬的个人所得税并代扣代缴税款吗?还是让他自己去税务局代开发票给我公司,预交税款时是收入x(1-0.2)x0.2吗?谢谢老师
你好老师,个人给公司开劳务费发票,公司还要给个人申报代扣代缴个人所得税吗
个人去代开的劳务费的发票给公司,那公司需要帮她代扣代缴个人所得税吗
如果个人给公司提供服务或者是出售货物,正规操作是个人给公司开发票,同时公司应该给个人代扣代缴个人所得税,是这样吗? 提供服务是按照劳务报酬所得代扣代缴个人所得税,那出售货物按什么代扣代缴个人所得税?
公司代扣代缴劳务人员的劳务报酬后,个人还需要去税局代开发票给公司吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
只操作一项都是不合规的吗
你好,是的,你只做一项的话,另外一项没有做,都是违规的
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
还有个问题老师,我们是企业管理公司,怎么把暂估成本做大呢?
用什么资料做大暂估成本呢?
你好!你暂估就直接做就行。借主营业务成本-暂估贷应付账款-暂估
暂估需要用什么资料做支撑吗?还是直接暂估一个数据进去呢
这个暂估大概多久必需冲?
你好,直接估算了。到年底之前
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
暂估不是针对商贸公司有库存商品吗,企业管理公司凭什么暂估入账?
你好,其实暂估本身就没有一个准确的, 你可以直接暂估应付账款就好了。或者暂估人工费呀,或者咨询费呀都可以。