您好, 要的,按买卖合同来申报的
老师 请问公司购买汽车签订的购车合同需要缴纳印花税吗?
个人销售车辆给公司,个人和公司需要交买卖合同印花税吗?
老师,我公司与汽车租赁公司签订租赁合同需要交印花税吗?还有租赁办公室合同需要交印花税吗?
请问老师,我是商贸企业,我与供应商签订的合同需要交印花税吗?然后把货卖给别人,这个销售额需要交印花税吗?这样一个货就交了两遍印花税吗?
企业销售车辆 是和个人签订的销售合同 和个人签订的不用交印花税吗 只有公司和公司的需要交吗
制药厂核算成本,用个别计价法可以吗
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
印花税法备注写的,个人书立的动产买卖合同不交印花啊
这个是按买卖合同来写
备注写的免,是个人那方不交,企业方需要交吗?
这个是企业交的,个人不用交
你看看这个文件,是说的这种不属于印花税范围
但公司卖给的都是个人呀