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请问有没有管家婆软件比较懂得呀!就是我们五月份来不及开账了,就想把5月的会计凭证弄到进销存那里的会计凭证可以不,等所有业务弄完。6月份的账才在那个云财务那边录入呢,这种会导致业务数据和财务数据很混乱不,就相当于系统里面只有5月份的业务数据,凭证也做在业务这边,财务的会计凭证什么的从6月份开始

2024-06-07 18:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-06-07 18:57

你都做成六月的吧 这样比较好

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快账用户5469 追问 2024-06-07 18:59

那五月下旬的凭证我就手动写吗?还是怎么滴呢

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快账用户5469 追问 2024-06-07 19:00

或者说我直接把五月下旬账套开了,把五月下旬的会计凭证做在财务数据里面

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齐红老师 解答 2024-06-07 19:01

直接结转到六月然后做就可以

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快账用户5469 追问 2024-06-07 19:07

意思就是说五月份不用做凭证,直接把业务数据什么的,期初什么滴核对了以后

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快账用户5469 追问 2024-06-07 19:07

然后6月份再做

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快账用户5469 追问 2024-06-07 19:07

然后财务数据这边就也直接结账

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齐红老师 解答 2024-06-07 19:17

对的 就是这个意思

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快账用户5469 追问 2024-06-07 19:24

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-07 19:35

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相关问题讨论
你都做成六月的吧 这样比较好
2024-06-07
 你好 ;   1.    延续之前税务局报的数据 ;  报了之后 ; 考虑在 8月 整理数据    慢慢调  ;     你别直接按正确的报; 到时税务系统的数据与你实际不一致; 会查账风险的  
2022-08-02
您好,同学。初始数据录入要按照对方给的科目余额表的数据录入。表里的借方累计和贷方累计指的是公司开业到移交给你的上个资产负债表日的数据(如果公司账务按期处理的话)。当年1月份开始截止到当前的是本年累计。会计科目如果确定以后不会用的可以删除,留下也没什么影响,科目余额表可以设置不显示没有发生额的科目。财务报表有统一的格式,没有发生额不填就可以了。
2020-09-10
同学你好,1、汇算清缴(一般都是根据开具发票以及收到发票的数据为准,税务局不会分实际是上月的数据,还是本月的数据),所以提交的报表数据不需要调整,2、一般汇算清缴的报表填报,(你在进入汇算清缴的页面后,它会提示你有那些附表是一定要填写的,像这种信息服务的,一般是一个主表,成本表,费用调增调减表,固定资产的增加、折旧表,税收优惠表,当然如果是小型微利企业还有个小微税收优惠表,)这些都是常规基本表,在填写时,都是根据业务的数据去如实填写就好;
2021-04-26
首先哦,你既然之前已经申报过数据,那你就延续着申报的处理,那么现在你建账的期初数据,就是你之前申报的期末数据,然后你再对他的一些数据进行清查,通过愤怒的形式把这些数据给他调整补上去。
2022-04-20
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