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老师,请问银行收到企业所得税汇算清缴的退税,具体怎么做账务处理呢?这个退税是23年度的

2024-06-07 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-07 10:50

借银行存款,贷应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账的。

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快账用户9547 追问 2024-06-07 10:57

季度企业所得税汇算清缴的时候,报表利润是正的所以要交企业所得税。后面年度汇算清缴一整年本年累计利润是负的,所以之前交的就退回了。老师这个理解对吗?

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齐红老师 解答 2024-06-07 10:58

对的是的,是这个意思的。

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快账用户9547 追问 2024-06-07 11:00

老师,为什么要贷利润分配未分配利润呢

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:03

你好,你得红冲之前计提的不是吗?

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:03

你之前计提到了所得税费用里面?

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快账用户9547 追问 2024-06-07 11:13

之前做缴纳的时候,借应交税费应交企业所得税贷银行存款。没有通过所得税费用这个科目呢

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:14

你的应交税费有余额吗?如果是的话, 借银行存款 贷应交税费企业所得税

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快账用户9547 追问 2024-06-07 11:15

是的 应交税费应交企业所得税 上年有借方余额

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:15

那就按照我上面来写就可以的,我最后给你写的那个。

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快账用户9547 追问 2024-06-07 11:16

好的 那还需要转到未分配利润吗

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:17

不需要的,不用转的,你再转就有余额了。

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快账用户9547 追问 2024-06-07 11:22

老师 你最开始说的应交税费转到未分配利润,是指上年度应交税费应交企业所得税科目没有余额对吧(就是缴纳的时候通过所得税费用进行了计提)?

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:24

的对的是的对的是的对的是的对的。

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快账用户9547 追问 2024-06-07 11:31

老师是不是这样的,借银行存款贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,最后期间损益结转,以前年度损益调整这个科目结转到利润分配。(这个是上年度应交税费没有余额的情况)。借银行存款贷应交税费(这个是上年度有余额的,直接冲减就行)

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:34

企业会计准则做账的是的对的。

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快账用户9547 追问 2024-06-07 11:35

好的明白了 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-07 11:35

不用客气,工作愉快。

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借银行存款,贷应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账的。
2024-06-07
你好,收到23年汇算清缴企业所得税多缴退回的三万多 借:银行存款,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配—未分配利润
2024-06-13
您好,这个是  借 银行存款  贷以前年度损益调整  借 以前年度损益调整    贷未分配利润
2024-06-05
你好   借银行存款贷应交税费-应交企业所得税  借  应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 借  以前年度损益调整贷未分配利润 
2020-12-14
借银行存款 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税,贷利润分配,未分配利润小企业会计准则
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