借银行存款,贷应交税费企业所得税, 借,应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润 小企业会计准则做账的。
老师,我们收到了2021年企业所得税汇算清缴的退税,账务处理怎么做?
老师,请问22年度所得税汇算清缴收到退税20000的账务处理?
老师,我们23年汇算清缴后需要退税,这个退的部分怎么做账务处理呢?
老师,银行收到23年汇算清缴退的所得税,怎么做分录呢?
老师,请问银行收到企业所得税汇算清缴的退税,具体怎么做账务处理呢?这个退税是23年度的
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?
季度企业所得税汇算清缴的时候,报表利润是正的所以要交企业所得税。后面年度汇算清缴一整年本年累计利润是负的,所以之前交的就退回了。老师这个理解对吗?
对的是的,是这个意思的。
老师,为什么要贷利润分配未分配利润呢
你好,你得红冲之前计提的不是吗?
你之前计提到了所得税费用里面?
之前做缴纳的时候,借应交税费应交企业所得税贷银行存款。没有通过所得税费用这个科目呢
你的应交税费有余额吗?如果是的话, 借银行存款 贷应交税费企业所得税
是的 应交税费应交企业所得税 上年有借方余额
那就按照我上面来写就可以的,我最后给你写的那个。
好的 那还需要转到未分配利润吗
不需要的,不用转的,你再转就有余额了。
老师 你最开始说的应交税费转到未分配利润,是指上年度应交税费应交企业所得税科目没有余额对吧(就是缴纳的时候通过所得税费用进行了计提)?
的对的是的对的是的对的是的对的。
老师是不是这样的,借银行存款贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,最后期间损益结转,以前年度损益调整这个科目结转到利润分配。(这个是上年度应交税费没有余额的情况)。借银行存款贷应交税费(这个是上年度有余额的,直接冲减就行)
企业会计准则做账的是的对的。
好的明白了 谢谢老师
不用客气,工作愉快。